你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:固定资产清理,贷:资产处置损益
老师,企业使用用友固定资产模块,10月减少固定资产1处房产10万原值,折旧2万,借,固定资产清理\\\\8万,累计折旧2万,贷,固定资产10万。那么总账中固定资产折旧科目余额减少,固定资产模块中是否折旧也要减少呢?
我固定资产原值是10万,累计折旧2万,我卖了7万,这7万怎么做账
请问老师,固定资产20万,累计折旧15万,卖了10万块钱,分录怎么写
固定资产卖废品卖了5000,原值1130000.累计折旧25万,怎么做分录
老师,处置固定资产,原值10万,累计提折旧5.5万,卖了1.5万求分录
应收账款算销售额吗老师
工商年报,贷款总额要不要扣归还贷款金额
我司有一个的进口商品,海关缴款书是双抬头的,上面的货款和进口增值税这些都是我们公司转给另一家公司,他再帮我们付这些的,如果我们公司要用这份发票里面的商品来做账,但是不去抵扣增值税,我们直接把增值税计入成本里面,我们还需不需要手工采集海关缴款书呢?
老师一般一个贸易业的以下比率范围输多少合适,资产负债率流动比率(短期偿债能力)/速动比率(短期偿债能力)/总资产净利率毛利率(盈利能力)/销售回款/收入(变现能力)/应收账款周转天数/存货周转天数/利润率
老师,给员工购买的工作服记到哪个科目
个体工商户开票价税合计41112元 税额407.05元 不含税收入40704.95元 符合季度30万免税政策 税额做了营业外收入, 做年度汇算清缴的时候税额407.05是否需要做纳税调整。
老师,你好,这里我有点不明白,上期留低11504.42,本期进项税转出-19072.88,本期留低变为30577.3,这是什么原因呀?账上要怎么做这个进项转出的分录呀?
老师,12月份计提了12月份的工资,多计提了怎么处理
你好老师,现在补开2021年-2024年的厂房租赁发票的话我是开发票之前要去税务局做房产税的计征的方式还是我可以先开票再去做,因为这个月是3月份了,空地租赁的话不需要做计征变更吧
公司全部承担个人单位社保,收到税务局发票,怎么做分录
老师,资产处置损益在月末直接结转到本年利润?这是利润表里面的吗
你好,是的,是这样的
老师,不能把清理转入营业外收入吗
你好,是的,不可以了