借:应付职工薪酬 贷:未分配利润
老师你好,问下2019年12月份工资计提多了,1月份账务要怎么处理呢,1月份应该怎么处理 多提了几百块?
老师你好,12月份多计提印花税3.18元,12月份工资少计提420元,请问老师2023年元月份怎么账务处理?急急
老师去年12月工资在今年1月份发放,但是去年12月多计提了1120这怎么处理
老师,在2025年1月份发放工资时发现2024年12月份计提当月工资时多计提了200元,这种情况应该怎么处理
去年12月份忘计提工资了,一月份发放12月份工资时怎么做账务处理
老师,正常药品销毁产生的处置费的会计分录?
老师,药品销毁产生的处置费的会计科目是什么?
老师,支付药品销毁产生的费用怎么入账?
个体户申报c表,里面法人的应纳税所得额是工资的话,法人自己申报缴费了,c表里面的应缴税额会减少吗?
老师,辅材安装属于哪个税收分类码
老师福利费节日给员工发工资500后面贴什么凭证啊
老师,已发出的红字信息表,对方没有确认,怎么撤销啊
一般纳税人,21年购入房产,做了进项的抵扣,今年要把该房产出售给个人,抵扣了的税款是要做进项转出还是怎么处理
建筑服务工程资料这样的发票能开吗?老师
老师,公司要注销,可银行说今天给他做业绩,法人打一笔钱到公司,明后2填转出来,我早就把账调好了,这样影响我提交注销申请呢,我没有登记这一笔,这样我报表和银行的钱不一致,影响我注销不
老师,那给员工多发了工资怎么处理
多发了工资,要求退回
就是退不回来
那 现在补计提工资
被整懵,老师是这样的,12月份应该计提:276132.09 但是计提的是这个数:276251.69 实际发放工资应该是:263620.38 被出纳发成了263624.88 老师帮我写一下分录我对照一下
现在再补计提 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬
老师,多计提的不是叫做成未分配利润吗
金额小,可直接这样做
老师,你帮我看一下,多计提的我按照你那样做了,但是实际发放的就是我写的263620.38 但是出纳发出去的是263624.88就是多发出去了4.5不知道咋做
银行存款金额按263624.88 写,多的4.5元,借到应付职工薪酬
老师,那最上面的利润分配减掉4.5,是这样吗
最上面的利润分配减掉4.5,可以