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老师,12月份计提了12月份的工资,多计提了怎么处理

2025-03-28 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-28 15:33

借:应付职工薪酬 贷:未分配利润

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快账用户2268 追问 2025-03-28 16:32

老师,那给员工多发了工资怎么处理

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齐红老师 解答 2025-03-28 16:37

多发了工资,要求退回

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快账用户2268 追问 2025-03-28 16:38

就是退不回来

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齐红老师 解答 2025-03-28 16:41

那 现在补计提工资

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快账用户2268 追问 2025-03-28 16:46

被整懵,老师是这样的,12月份应该计提:276132.09 但是计提的是这个数:276251.69 实际发放工资应该是:263620.38 被出纳发成了263624.88 老师帮我写一下分录我对照一下

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齐红老师 解答 2025-03-28 16:51

现在再补计提 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬

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快账用户2268 追问 2025-03-28 16:54

老师,多计提的不是叫做成未分配利润吗

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齐红老师 解答 2025-03-28 16:57

金额小,可直接这样做

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快账用户2268 追问 2025-03-28 17:10

老师,你帮我看一下,多计提的我按照你那样做了,但是实际发放的就是我写的263620.38 但是出纳发出去的是263624.88就是多发出去了4.5不知道咋做

老师,你帮我看一下,多计提的我按照你那样做了,但是实际发放的就是我写的263620.38    但是出纳发出去的是263624.88就是多发出去了4.5不知道咋做
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齐红老师 解答 2025-03-28 17:16

银行存款金额按263624.88 写,多的4.5元,借到应付职工薪酬

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快账用户2268 追问 2025-03-28 17:31

老师,那最上面的利润分配减掉4.5,是这样吗

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齐红老师 解答 2025-03-28 17:33

最上面的利润分配减掉4.5,可以

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你好,把多计提 的直接红冲就可以了
2020-02-27
直接在12月处理,你在12月冲,还是得更正12月报表
2025-03-14
你好,借:应付职工薪酬  贷:以前年度损益调整
2021-01-19
那个直接反结账到12月计提哈
2025-03-04
你好,多计提了,冲销就是了 借:应付职工薪酬,贷:以前年度损益调整 等科目 
2022-01-13
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