您好!这个是调增金额用3-0.27
老师你好,我想问一下,营业收入8000,业务招待费150, 允许抵扣的业务招待费为.:40万,纳税调增110万, 如果我把业务招待费做成业务宣传费 业务招待费调到65万,那发生额的百分之六十=39万,业务宣传费增加85万,那业务招待费不能扣除不是等于26万?少缴纳的企业所得税=(110-26)×25%=21万 调增后业务招待费65万,她们发生额的百分之60跟营业收入的千分之五,不是熟低选那个吗?那方案二需要调增的不是26万吗?
明光公司为居民企业,系增值税一般纳税人,2019年度取得销售收入6600万元,相关成本为4000万元,会计利润为600万元。该全业其他相关财务资料如下… (1)发生销售费用1200万元,其中广告费600万元,业务宣传费200万元。. (2)管理费用880万元,其中业务招待费60万元、新技术的研究开发费用为100万元。。 (3)发生财务费用120万元,其中非金融机构借教本金300万元,利率10%,利息30万元,同期金融机构借教年利率6的。。 (4)计入成本费用中列皮实发工资总额 300万元,找缴职工工会经费为6万元,支出职工福利费为 6万元,职工教育经费为12万元。。 (3)该企业适用的企业所得税率为2%。. 要求:(1)计算明光公司准子扣除的广告费和业务宣传费,纳税调整额为多少?。 (2)计算明光公司准于扣除的业务招待费和研发费是多少万元,纳税调整为多少?。 (3)计算明光公司准子扣除的对务费用是多少万元,纳税调整为多少?。 (4)计算明光公司准子扣除的三项经费是多少万元,纳税调整为多少?。 (5)该公司应纳税所得额是多少,应纳企业所得税是多少?。
某居民企业,系增值税一般纳税人,2019 年度取得销售收入 6600万元,相关成本为 4000 万元,会计利润为 600 万元。该企业其他相关财务资料如下: (1) 发生销售费用 1200 万元,其中广告费 600 万元,业务宣传费 200万元。 (2)管理费用 880 万元,其中业务招待费 60 万元、新技术的研究开发费用为 100万元。 (3) 发生财务费用 120 万元,其中向非金融机构借款本金 300万元,利率10%,利息30万元,同期金融机构借款年利率 6%。 (4)计入成本费用中列支实发工资总额 300万元,拔缴职工工会经费为 6万元,支出职工福利费为46 万元,职工教育经费为 12万元。 (5)该企业适用的企业所得税率为 25%。 要求:(1)计算明光公司准予扣除的广告费和业务宣传费,纳税调整额为多少? (2)计算明光公司准子扣除的业务招待费和研发费是多少万元,纳税调整额为多少? (3)计算明光公司准子扣除的财务费用是多少万元,纳税调整额为多少? (4) 计算明光公司准子扣除的三项经费是多少万元,纳税调整额为多少? (5)该公司应纳税所得额是多少,应纳企业所得税是多少?
老师。我们业务招待费一年3万,总收入54万,,,我纳税调整的多少啊?3万*60%=1.8万。3万-1.8=1.2”。。54*0.005=0.27万,,,最低就是0.27,我调增多少啊?
甲公司为居民企业,系增值税一般纳税人,2019年度取得销售收入6600万元,相关成本为4000万元,会计利润为600万元。该企业适用的企业所得税率为25%。该企业其他相关财务资料如下:(1)发生销售费用1200万元,其中广告费600万元,业务宣传费200万元。(2)管理费用880万元,其中业务招待费60万元(3)发生财务费用120万元,其中向非金融机构借款本金300万元,利率10%,利息30万元,同期金融机构借款年利率6%。(4)计入成本费用中列支实发工资总额300万元,拨缴职工工会经费为6万元,支出职工福利费为46万元,职工教育经费为12万元。要求:(1)计算甲公司准予扣除的广告费和业多宣传费,纳税调整额为多少?(2)计算甲公司准予扣除的业务招待费是多少万元,纳税调整额为多少?(3)计算甲公司准予扣除的财务费用是多少万元,纳税调整额为多少?(”(4)计算甲公司准予扣除的三项经费是多少万元,纳税调整额为多少?(5)该公司应纳税所得额是多少?应纳企业所得税是多少?
首次缴纳医保多久可以报销
上个月原单位社保减员失业险没减成功,其余工伤养老医疗上个月底都做减员申报了,这个月可以在新单位增加除了失业以外的其他险种吗?
国际货代公司,我们之前给客户开发票都是国际货物运输代理费,包含出口货物的海运费港杂费电放费报关费等等。 现在有一个客户因为要办理首次退税,要求电放费开电放费发票,是不是开代理电放费就行?代理电放费税率多少? 港杂费是开代理港杂费还是港杂费,税率都是6%吗
老师应交增值税未交增值税应该填在这个明细表的哪一栏呀?
企业财务会计报告条例内容
新增的员工2月份入职,3月份申报2月份工资10000元,没有专项扣除啥的,需要交个税吗?
您好,买购物卡时商城开票是不征税的发票,这样不能抵扣进项,能否要求商场在消费时开专票呢?
老师,您帮我看下这建筑劳务公司去年8月开的有3%工程劳务发票、13%租赁费发票,您帮我看下之前的申报表我框红的这3%用的是简易计税吧?销项有13%的租赁费,那么收到有车辆加油的专票可以认证抵扣吗?
老师。我的2024年的账没有年结,我的2025年分店做账没有科目怎么办啊
为啥人心是那么的坏,我来上班的时候开始领导对我很好,然后我离职了,就故意要扣我的钱。开始来上班给我上的保险都让我自己承担,我走之前领导还说的那么好听,说我好好交接,不会亏待我。
这么多啊。那不是相当于。我们一年只能有2700元的业务招待费,太少了吧
你好!是的。就是这么多可以税前扣除