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老师,您帮我看下这建筑劳务公司去年8月开的有3%工程劳务发票、13%租赁费发票,您帮我看下之前的申报表我框红的这3%用的是简易计税吧?销项有13%的租赁费,那么收到有车辆加油的专票可以认证抵扣吗?

老师,您帮我看下这建筑劳务公司去年8月开的有3%工程劳务发票、13%租赁费发票,您帮我看下之前的申报表我框红的这3%用的是简易计税吧?销项有13%的租赁费,那么收到有车辆加油的专票可以认证抵扣吗?
老师,您帮我看下这建筑劳务公司去年8月开的有3%工程劳务发票、13%租赁费发票,您帮我看下之前的申报表我框红的这3%用的是简易计税吧?销项有13%的租赁费,那么收到有车辆加油的专票可以认证抵扣吗?
老师,您帮我看下这建筑劳务公司去年8月开的有3%工程劳务发票、13%租赁费发票,您帮我看下之前的申报表我框红的这3%用的是简易计税吧?销项有13%的租赁费,那么收到有车辆加油的专票可以认证抵扣吗?
2025-02-07 22:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-07 22:38

同学你好,可以认证抵扣的。

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快账用户4528 追问 2025-02-07 22:41

这个销项票3%的工程劳务,最下面这张申报增值税图标红这一样是用的简易计税么?

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齐红老师 解答 2025-02-07 22:47

同学你好,是的,用的是简易计税。

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快账用户4528 追问 2025-02-07 23:14

谢谢老秒回

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快账用户4528 追问 2025-02-07 23:14

谢谢老师秒回

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齐红老师 解答 2025-02-07 23:15

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。

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1,简易计税,就不能是专票的,要全额交税的 2,你这3%是不可抵扣的,只能全额交税的。
2020-12-24
您好 1、可以开具红字发票的。 2、还是只租赁收入对租赁收入红冲?--与这个没有关系,本月有没有租赁收入,都可以正常开具红字发票的。 3、如果30日对方开出红字发票信息表,我是不是在31号前就要把这信息下载导入把红字发票开出来?--是的 4、4月再开可以吗?--可以的
2021-03-30
进项票可以是材料费和人工费。老板的车你们得有租赁发票才行,如果没有租赁,与车相关的做不了 可以的,可以这么做的。
2024-11-13
同学你好 对的 可以用来抵扣的 简易计税的不能抵扣 各项目的发票不能混用 只能自己用自己的
2021-02-25
同学你好 收到的是专票就可以勾选抵扣的
2021-09-14
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