你好,你可以记到费用里面,但是你汇算清缴的时候不能抵扣的。
老师,您好,政府采购委托我们公司去招标,9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款1.2万,9.15日收到各投标单位的文件费共1200元,9.20日中标单位一次性转到我公司8万元(其中包含借出去的专家费和中标费用)。 借钱出去时是借记其他应收款还是合同履约成本,但是这个专家费是不开发票的,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣,收到中标费时以什么方式来消账呢, 请问9.1日,9.15日和9.20日的分录应该怎么做呢?
老师,您好,政府采购委托我们公司去招标,9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款1.2万,9.15日收到各投标单位的文件费共1200元,9.20日中标单位一次性转到我公司8万元(其中包含借出去的专家费和中标费用)。 这个专家费是不开发票的,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣,收到中标费时以什么方式来消账呢, 分录如下: 9.1 借,其他应收款 1.2 贷,银行存款 1.2 9.15 借,主宫业务成本 1200 贷,其他应收款 1200 9.20 借,银行存款 8 贷,主营业务收入 6.8 贷,其他应收款 1.2 请问9.15日的分录是不是应该记入主营业务收入还是其他业务收入呀,因为这些是文件费投标单位为了要投标而购买的文件,我公司是不退也不开发票的。
老师我想请教一个问题,就是说我们公司是一般纳税人13点的税率,在经营过程中,我们可能会取得1%6%9%13%不同点的进项发票,这个进项发票没有规定说1%税点的进项发票只能抵扣相应的开具为1%的销项,而不能抵扣我开出去13%个点的发票,应该是说都能抵扣的,只是说比如我买了1000元的东西收到的是1个点的进项发票,我有10块钱的进项税额,然后我卖了1000元商品出去,我开具的销项发票是13点,我的销项税额为130元,那我月末要交的增值税是不是就用销项130-我收到的进项10=120元这个就是我这个月要交的税,这样理解对吗?
老师,我司要投标,文件注明要买招标标书(转到对公)500-1000元,然后售后不退,也不开发票,请问我去费用汇算能抵扣吗?
老师,请问下,有一件事想不明白,为什么有些公司进原材料不要发票,但是又去去找人去代开发票,然后还从公户转出钱,对方又从私户转过来,转过来是把税点钱扣除了才转来的,这又是神马操作。就算是为了专票。那为什么要费这么大劲,我实在想不明白。就算能抵扣进项,就算企业所得税可以税前扣除。那直接找买材料的人开不就行了。爸税点钱加上人家也愿意开票呀。干嘛要费那么大劲
开票售价比进货价低,可以吗?
老师,建筑业每个月预缴增值税,是按上月已开票金额来申报预缴?还是按上月已收到的工程款预缴呢?
个体户,小规模纳税人,查账征收。需要申报个体年报(经营所得个税汇算清缴)吗?
其他债权投资,如果题目写了有交易非要5万,是把这5万计入其他债权投资-成本里面的吗?
老师,我是去税务局前台那停社保的,想问一下我可以去前台那让工作人员帮我查一下停保原因是什么吗?能查到吗
我们公司的前财务已经离职,她做的供应商应付账款有5-6家公司,贷方的应付账款出现负数。怎么把这负数调成期末无余额?
老师,我合同期满离职,已经4个月了前几天才去登记失业,这样可以申领失业金吗?以前说离职60天内要去登记才能领失业金,现在有这个要求吗
老师晚上好!请教: 借预付账款 贷银行存款; 借主营业务成本 贷预付账款 这种账务处理方式对吗?
残保金什么时候申报?如果需要申报会在电子税务局首页待办显示吗?
老师,晚上好。公司提供住宿,但是住宿费由公司和员工各承担一半,员工承担部分直接在工资里扣除,员工迟到扣工资,请问计提工资和发放工资时候,还如何做分录
那饭堂师傅给员工买的早餐费呢?每次开收据不超过500元,汇算清缴可以抵扣吗?
你好同学,正常,虽然有那个政策说五百元以内的收据可以不需要发票的,但是对于税务局来说,他还是认可发票的,你可以联系一下你们当地的税务局,问一下他认不认可收据。
正常你偶尔一次的话是可以,如果太频繁了的话,你还是要做汇算清缴调整的。
每个月都会有2000多元的
嗯,那不太合适的,你可以跟你们当地税务局在打电话咨询一下。
好的,谢谢
祝您生活愉快开心快乐