您好,是收到,有文件 根据《财政部 国家税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知》(财税〔2017〕58号)第三条规定: 纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款时,按照规定的预征率预缴增值税。 同时,《国家税务总局关于发布〈纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法〉的公告》(国家税务总局公告2016年第17号)规定: 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,应按照实际收到的工程款(包括预收款、进度款等)计算预缴税款。 因此,建筑业企业一般按照**实际收到的工程款(含预收款、进度款等)**计算并预缴增值税,而不是按照开票金额。
老师 我们有个夸地区的建筑施工 这月已经预缴增值税了,预付款已到,这月必须开票吗?还是下月开也行?
跨区域建筑工程服务,12月份已经开票了,但是1月申报期没有时间去预缴,可以先申报本地增值税在附表四上建筑服务预征缴纳税款先填入跨区域需预缴增值税金额,等过后再去异地预缴增值税可以吗?
老师,我是建筑业小规模纳税人,这个月开票130万,需要预缴增值税吗?还是按季度申报时正常缴税,不预缴?
我单位为建筑企业,上月预收工程款并申报预缴了增值税,这个月开票,请问会计分录怎么做呢
老师,我们每个月预缴土地增值税,是按照预收款来预缴的,如果当月预收款为0,预缴土地增值税当月的报表需要做0申报吗?
老师,我发现我这边中小型生产企业大多数又注册个商贸/销售服务公司,问一个朋友说的这样可以少缴增值税,用新成立的公司专门做销售用,即使升为一般纳税人按服务6%开票,我想问是这样的吗?
朴老师您好 请问3月27日的DeepSeek与电子表格相结合课程回播不了 是什么原因?
给单位一员工报一笔6万的个税,本来是23年11月和12月报,结果放到了24年1、2月了,现在能更正过来吗,更正的话23年就得按5万补税吗,还有员工个税app上23年不是已经汇算了,现在更正,他那边要重新汇算补税吗
老师问下网站里的全盘账实操(建账—期初设置之类的之前练过一次,现在可以重新练习吗?
公司买了一辆车,都需要缴纳什么税款,哪些是在电子税务局平台缴纳?车辆的入账价值怎么计算?能详细讲一下吗
老师,老板不想交分红个税,让供货商多开成本票转走,可行吗?还有其他方法拿钱吗
老师,外贸企业进出口涉及到代收代缴,以及配件和修理费的这些杂收杂付的业务,报关和不报关,以及进项开票的要求,这些账务怎么处理合适呢?
老师,新设立的二级分支机构,第一年汇总到总公司申报企业所得税,分公司那边寄无法申报所得税,第二年我也备案了也是汇总到总公司缴纳,第二年是不是要分公司先预申报所得税,后面汇算清缴时再合并到总公司申报所得税
老师,先算税负再✓进项后结转增值税对吗?算出增值税再申报增值税,附加税,印花税,所得税后再根据申报金额做账要稳妥些对吗?那申报时次月做账也到次月了凭证日期也是次月的吗?
老师,我公司在以前年度给员工发的工资,在今年3月退回来了27万,要用以前年度损益调整还是红冲管理费用,在税务局备案的是小企业会计准则