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从建账起就用预收预付,中间换人做,就成应收应付了,我接手过来第一个月就要冲红前会计的应收账款发票。。我用的是预收预付,,请问我现在要冲红前会计做的应收账款发票,该用预收账款科目还是预收账款科目?

2022-04-15 19:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-15 19:36

你好!看一下冲红的业务,以前用的是什么科目就冲减什么科目 比如以前用预收账款,那就冲减预收账款

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快账用户2732 追问 2022-04-15 19:55

好的。这个是2021年末做的应收账款。我现在做2022年初的。用的预收账款,在用应收账款冲回去是吗?

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齐红老师 解答 2022-04-15 20:34

是的,你的理解很对

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快账用户2732 追问 2022-04-15 21:21

营业成本比营业收入高是什么原因?

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齐红老师 解答 2022-04-15 21:23

价格定的太低了或市场行情不好。

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快账用户2732 追问 2022-04-15 21:42

销售卖价低?是吗

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齐红老师 解答 2022-04-16 03:58

是的,你的理解很对

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你好!看一下冲红的业务,以前用的是什么科目就冲减什么科目 比如以前用预收账款,那就冲减预收账款
2022-04-15
冲平之前的应付账款的负数余额; 设立新的科目“预付账款”来记录预付的货款。
2023-12-13
可以的,根据自己的习惯做账就行
2024-12-03
可以的,那个做账没问题的哈。你可以按自己的思路做账
2024-12-04
你好,不一定是错的,如果业务少的话应付和预付可以只启用一个,报表上重分类就可以
2024-12-02
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