是的,是做借预收,后面做借预收 负数,是增加预收,
请问老师,之前科目,借银行,贷预收账款,这个月收到跨月的红字发票在这个月应该冲借方的预收,如果是借方的红字不就是代表增加了预收账款吗?
老师请问这个月发现上个月软件做账上有一个科目用错了,应该怎么办?借:预付账款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税 正确的是借:预收账款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税,修改后是借预付账款-借预收账款+但是其他业务收入的数字对不上了,请问是什么原因呢?
老师,你好,收到发包方转来的预付工程款,我方是做借:银行存款 贷:预收账款吗?这个预收账款不是当月收当月入主营业务收入的需要预缴增值税吗?
之前收到车辆的保险赔付款,做的是借方:银行 贷方:预收 现在想转收入,如果做借预收,贷方其他应收款,但是这样其他应收不就贷方余额,表示我们欠钱了吗 怎么才做才对呀
从建账起就用预收预付,中间换人做,就成应收应付了,我接手过来第一个月就要冲红前会计的应收账款发票。。我用的是预收预付,,请问我现在要冲红前会计做的应收账款发票,该用预收账款科目还是预收账款科目?
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
问一下 现在达到生产条件必须要消防过了和环评批复后 备案试生产吗 没有做就生产了 财务上能正常做账吗
老师,想问下个人所得税完税证明在哪里可以下载
郑慧芳老师,回答一下我的问题,其他老师不要抢答,否则差评
老师好,在乱账调整时,把收入200元写成20元,差额180元的分录是不是:借:库存现金180元,贷:主营业务收入,贷应交税费—应交增值税(进项税)
请问一下这个计算的 我怎么算的不得123600啊?一时忘记咋算的了
老师。如果我们的外账是代账公司做的,那虚开发票,是不是去找外账呢?
为什么上个会计是这么做账
本来是要红冲的,但他借的是预收的红字
之前蓝字发票没有做吗,蓝字做收入吗,之后做借预收 负数,贷???贷方做啥??是不是还有之前蓝字做借预收贷主营业务收入,后面开红字,借预收 负数,贷主营业务收入负数,就可以,这个预收 是冲之前蓝字,做负数话,借方,
如果之前借银行,贷预收,冲红是不是就不可以写借预收了?
没有做收入吗,开发票走借银行 贷预收??? 借预收 贷银行 可以,不是做预收红字,
我问之前蓝字发票那个对应分录 ??
之前篮子发票 借银行贷预收
之前只挂了预收,收到红字不知道怎么之前会计怎么就做了红字预收。贷收入
没事了,谢谢老师
这个没有做收入不能做借预收 负数, 贷收入 负数 ,需要之前蓝字做收入才可以红字做这个,
嗯额谢谢老师
好,我先回复别的学员了