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之前会计做账只用了应收账款和应付账款两个科目,把预付的货款计入了应付账款,导致资产负债表上应付账款科目余额为负数,那现在把之前预付的货款取得的发票冲应付账款,再把新的预付的货款计入预付账款中,就是现在一边立新的科目预付账款,一边把之前的应付账款的负数冲平

2023-12-13 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-13 14:45

冲平之前的应付账款的负数余额; 设立新的科目“预付账款”来记录预付的货款。

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快账用户7560 追问 2023-12-13 14:46

这样做没有什么问题吧?还是说继续按着之前会计的处理方式,还是计入应付账款,不设立预付账款

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齐红老师 解答 2023-12-13 14:49

同学你好 这个没有什么问题

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快账用户7560 追问 2023-12-13 14:50

如果按之前会计的处理方式,资产负债表上就是应付账款是一个负数,这样有问题吗?

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齐红老师 解答 2023-12-13 14:54

同学你好 这个不能是负数 重分类才可以

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快账用户7560 追问 2023-12-13 14:55

嗯,但是之前的财务申报报表就是没有重分类,就直接按这个负数申报的

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齐红老师 解答 2023-12-13 14:57

这个不能按负数的

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快账用户7560 追问 2023-12-13 15:01

好的,那我现在就设立预付账款科目,新付的货款入预付账款,不再入应付账款了

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齐红老师 解答 2023-12-13 15:05

只要重分类就可以了

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快账用户7560 追问 2023-12-13 15:06

那意思是不用设立预付账款科目,还是入应付,申报时候把报表重分类?那这样重分类之后申报和之前财务申报的就不链接了

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齐红老师 解答 2023-12-13 15:10

同学你好 重分类就可以了

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快账用户7560 追问 2023-12-13 15:11

冲平之前的应付账款的负数余额; 设立新的科目“预付账款”来记录预付的货款。不能按你刚说的这样来吗?

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齐红老师 解答 2023-12-13 15:15

同学你好 直接重分类最好哦

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快账用户7560 追问 2023-12-13 15:18

不重分类不行吗?重分类的话有些不知道系统是怎么重分类的

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齐红老师 解答 2023-12-13 15:21

这个尽量还是重分类

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