咨询
Q

老师,之前成本费用没有发票,也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款,现在我把之前的暂估 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款,可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢

2024-01-15 22:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-15 22:29

您好,这个的话,这个的话,你们没有其他扣除了吗

头像
快账用户9055 追问 2024-01-15 22:32

没有,就是因为这样做导致现在账面未分配利润有80多万,不知道怎么面对汇算清缴,老板又不愿交那么多税

头像
齐红老师 解答 2024-01-15 22:34

这样的话,最好是最好做暂估费用的这个的

头像
快账用户9055 追问 2024-01-15 22:36

就是之前给会计公司做的,他们就只提供付款回单给会计公司,没有说是付什么费用,所以会计公司做账全都借其他应收账款/预付账款,贷银行存款,没有计提成本,所以现在我不知道怎么办

头像
齐红老师 解答 2024-01-15 22:37

这个的话,最好暂估,暂估做成本费用,不然有利润

头像
快账用户9055 追问 2024-01-15 22:38

好的谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2024-01-15 22:40

不客气的早点休息

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×