你收了挂靠人的钱你要先做预收等工程款来了你得先把预收还给挂靠人的,先冲往来,剩下的你再让他给你开发票的哦
你好,,我咨询一下,,,我们属于挂靠其他公司,,因为我们还没有申请工程款,,我为了清楚反映我的账目,,,有笔材料款需要我放垫付给对方销售公司,,但是这笔款要从挂靠公司走账,,对方销售方已开具增值税票,,我可不可以借:预付挂靠公司,用现金支付,,,挂靠公司付给销售公司,,,可不可以做借应付销售公司,,贷应收挂靠公司,,,后期挂靠公司付工程款回来我再抵扣应收款
就是对工程会计这块预收账款和预付工程材料款这块有点犯迷糊了,我们主要是人家挂靠我们的,收进来挂靠人的预付材料款这块 觉得做了预收账款成本票开回来要做成本和预付账款又给挂靠人做不了应付工程款这样一来二去的预收账款和应付账款或者预付账款总有两个科目一直挂账了
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师,我们是建筑公司,有人挂靠我们公司资质,付材料款的时候都是他打款过来我们给供应商付材料款,但是当时没有发票,所以我们做了预付账款,开发票给甲方的时候我们没有收税金,他把材料发票拿来抵扣不够的时候我们才收取税金,预付的材料我们也要算税金吗
我我一直搞不懂,比如收入在贷方表示增加,结转之后的步骤不懂,往哪转,用什么科目,为什么用那个科目
郭老师,混合销售,我们如果是服务行业,也有一些配件,我们是怎么开票,交几个点的税
请问老师,消耗性生物资产的账务处理完整的会计科目有哪些
各位老师,我们是代理商,我们给连锁店供货,为了提高连锁店销售人员的积极性,给予销售人员奖励,一般是5元/件这样子,这个费用怎么做账呢? 销售人员不是我们自己公司的员工,也无法取得发票
老师,自产自销的驴肉和马肉免税吗?
老师,请问这是这2个老板用固定资产投资的,我是直接借固定资产或者设备 贷 实收资本吗。
老师,用公司账户给员工做个税汇算清缴,要怎么做?
会计学堂全盘真账实操后边的“做账实操”做完是正常的,但“报税实操”已经报了税了,后边的进度只有一点点是怎么回事?
根据发票来确定成本票是否够,怎么确定?
4、房屋固定资产账账页(未完工已投入使用的请提供在建工程账页、房屋建造预算)电子版(无租使用) 老师好,我单位是挂靠一个代账工司起的照,不收租金,没有实际办公地址,税局突然让提供房土摸底材料,其中有个上边的材料,这个是啥意思啊?找房屋所有人吗?
工程款你给人家的时候他还得给你开发票的