(1)企业12月份应抵扣的进项税额总和=81.6%2B48×7%-(32.79-2.79)×17%-2.79÷(1-7%)×7%-400×(17%-13%)=81.6%2B3.36-5.1-0.21-16=63.65(万元)(2)企业12月份应缴纳的增值税=150×17%-63.65=25.5-63.65=-38.15(万元)(3)当期免抵退税额=400×13%=52(万元)由于当期免抵退税额52万元>期末留抵税额38.15万元,所以应退增值税税额为38.15万元。
某外商投资企业(增值税一般纳税人)本年在我国投资开办摩托车企业,本年10 月份生产经营情况如下: (1)外购原材料,支付价款500万元,增值税65万元,取得增值税专用发票; (2)向国外销售摩托车600辆,出口离岸价折合人民币500万元;在国内销售摩托车 400辆,取得不含税销售额250万元; (3)因管理不善丢失当月外购的不含增值税的原材料金额35万元。本月取得保险公 司给予的补偿金额15万元。 (注:假设上期无留抵税额,增值税税率13%,退税率9%) 要求: (1)计算该企业10月份应抵扣的进项税额总和; (2)计算该企业10月份应缴纳的增值税; (3)计算该企业10月份应退的增值税。
某外商投资企业(增值税一般纳税人)本年在我国投资开办摩托车企业,本年10月份生产经营情况如下◇(1)外购原材料,支付价款500万元,增值税65万元,取得增值税专用发票;(2)向国外销售摩托车600辆,出口离岸价折合人民币500万元;在国内销售摩托车400辆,取得不含税销售额250万元;(3)因管理不善丢失当月外购的不含增值税的原材料金额35万元。本月取得保险公司给予的补偿金额15万元。(注:假设上期无留抵税额,增值税税率13%,退税率9%)要求:(1)计算该企业10月份应抵扣的进项税额总和;(2)计算该企业10月份应缴纳的增值税;(3)计算该企业10月份应退的增值税。
甲外商投资企业为增值税—般纳税人,本年在我国投资开办摩托车企业,本年10月生产经营情况如下:(1)外购原材料,支付价款500万元,增值税65万元,取得增值税专用发票;(2)向国外销售摩托车600辆,出口离岸价折合人民币500万元;在国内销售摩托车400辆,取得不含税销售额250万元;(3)因管理不善丢失当月外购的不含增值税的原材料金额35万元。本月取得保险公司给予的补偿金额15万元。该企业取得的增值税专用发票本年10月符合抵扣规定。假设上期无留抵税额,增值税税率为13%,退税率为9%。要求:(1)计算该企业10月份应抵扣的进项税额总和;(2)计算该企业10月份应缴纳的增值税;(3)计算该企业10月份应退的增值税。
甲外商投资企业为增值税—般纳税人,本年在我国投资开办摩托车企业,本年10月生产经营情况如下:(1)外购原材料,支付价款500万元,增值税65万元,取得增值税专用发票;(2)向国外销售摩托车600辆,出口离岸价折合人民币500万元;在国内销售摩托车400辆,取得不含税销售额250万元;(3)因管理不善丢失当月外购的不含增值税的原材料金额35万元。本月取得保险公司给予的补偿金额15万元。该企业取得的增值税专用发票本年10月符合抵扣规定。假设上期无留抵税额,增值税税率为13%,退税率为9%。要求:(1)计算该企业10月份应抵扣的进项税额总和;(2)计算该企业10月份应缴纳的增值税;(3)计算该企业10月份应退的增值税。
3.某摩托车生产企业为增值税一般纳税人,某月生产经营情况如下: (1)外购原材料,支付价款500万元,取得增值税专用发票;支付运输企 业运输费,取得运输单位开具的专票上注明的运输费共计8万元。 (2)销售气缸容量300毫升摩托车1000辆,取得不含税销售额550万元。 (3)因管理不善,损失上月外购的不含增值税的原材料金额32万元(其 中含运费金额2万元),均已在上月抵扣增值税,本月内取得责任人的赔偿 金额2万元。 要求:(1)购进原材料准予抵扣的进项税额 (2)进项税额转出 (3)应纳增值税 (4)应纳消费税
老师,就是员工垫付的货款,报销的时候填付款申请单还是费用报销单
老师,就是员工垫付的,只有费用类的填写费用报销单,还是成本货款类的垫付也写费用报销单啊
给公司员工开工资必须要用公户吗?财务负责人的户或是转微信行吗
老师您好,汇算清缴中其他数据填完纳税调整明细和所得税弥补亏损都是自动填的还是手动填
老师,员工代付成本货款报销的时候也要写费用报销单吗?
老师,因供应商质量问题扣的款,比如供应商开票5万,质量扣款5000,我们只付4.5万,我们做营业外收入吗
老师资产负债表本期都是0,是不是把上期期末数填到本期期初里
老师您好,民非交残保金的分录怎么写?要做计提吗
接受居间费发票一般需要注意哪些风险 需要备留哪些资料以防税务稽查 需要申报哪些税费
老师账上折旧完的固定资产还有残值在账上怎么处理,我知道可以继续使用,我想知道这个残值账上怎么处理