你好,是的,就是这样了。
资产负债表中的货币资金 本期末数=期初+本期增加-本期减少,这个期初是应该用年初数还是上期末数
您好!老师,请问9月份建账的培训公司,填资产负债表时,年初数是不是都是填0(建账那个年度每个月的资产负债表年初数都是0吧?),然后资产负债表的期末数就要加上往期的,对吗?可以说下年初数和期末数的区别吗?
本期零申报是不是要把资产负债表年初的数据填到期末?
老师,资产负债表,年初余额,期末余额,比如2月年初余额都是0,期末余额是3,那么在3月时资产负债表年初余额,是不是2月期末余额3,本月期末余额为4
老师资产负债表本期都是0,是不是把上期期末数填到本期期初里
你好老师,我们是一般纳税人,我们买管家婆的软件花了7万元,当时对方开了软件商品的票过来,现在我们将一个模块卖回给对方,对方法人私账转到我们法人私账上,这笔款现在对方要发票我们要怎么处理!
去年签了一年的律师费,付了一部分,已经摊销完了,现在剩下5个月没有付款 是不是也不能做账,要等付款了,才能做
老师您好,单位有位职工24年全年收入68033.51元,已预缴个税65.91元,那么今年个税汇缴时还用补税吗?不是年薪不超12万不用交税吗?
老师,您好。参加国外发明展,购置的奖牌费用计入管理费用具体什么科目呢
老师。请问下,我们的应收账款的明细账,应收账款的借方有一个-5000是啥意思
老师,生产企业,买的镀锌管做了个架子,计入什么科目?
请问科研项目付的劳务费分录怎么做?
老师,您好!真题5的正确答案是AD,请问B选项为什么不选呢?
老师,意思是老板如果之前没有从公司借钱,没有计过其他应收款,如果他拿发票来报销就计入其他应付款是吗?对于老板和公司的往来可以只用一个往来科目吗?比如他一般是先从公司拿钱就报销也冲减其他应收款,比如公司一般都是找他借钱,他报销也走其他应付款
老师,去年药品有生虫,做了库存盘点报损,分录借:待处理财产损益10万,贷:库存商品10万,然后借:营业外支出10万,贷:待处理财产损益10万,我现在今年要把这个分录冲掉,恢复库存,然后低价销售,分录怎么做,怎么冲
把年初的填到期末里吗,每个科目都是吗
你好,你如果什么业务都没有发生,就是这样