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老师麻烦问一下。我去年计提工资,借主营业务成本贷应付职工薪酬,这部分多提了。今年冲减,应该怎么做分录呢?

2022-03-30 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-30 16:05

您好同学,今年冲减的话,小企业会计准则 借应付职工薪酬 贷利润分配未分配利润。

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快账用户9231 追问 2022-03-30 16:06

不用以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2022-03-30 16:11

小企业会计准则里已经没有这个科目。

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快账用户9231 追问 2022-03-30 16:12

那我多提的成本,为什么不需要冲减呢

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齐红老师 解答 2022-03-30 16:16

现在就用利润分配,未分配利润去代替了你那个主营业务成本了,就相当于充电了。

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齐红老师 解答 2022-03-30 16:16

就相当于冲减了主营业务成本。

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您好同学,今年冲减的话,小企业会计准则 借应付职工薪酬 贷利润分配未分配利润。
2022-03-30
你好,还是,金额写成负数,借管理费用-工资,贷应付职工薪酬 金额不大不要用以前年度损益
2022-03-25
借应付职工薪酬、 贷利润分配、未分配利润 小企业会计准则做账的
2023-12-07
应该是这样 借 利润分配-未分配利润 贷 应付职工薪酬
2024-07-03
借:主营业务成本红字 贷:应付职工薪酬红字
2023-10-17
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