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老师,我当月认证进项税额,月末要做一笔分录 借 应交增值税 进项税额 贷 应交税费 待认证进项税额吗?

2022-03-28 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-28 15:19

你好!这个就要看你拿到发票的时候怎么做的了。

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快账用户7323 追问 2022-03-28 15:20

老师,我拿到发票的是,借 原材料 应交税费 待认证进项税额 待 银行存款

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齐红老师 解答 2022-03-28 15:23

您好!这样的话,你上面的分录是对的

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快账用户7323 追问 2022-03-28 15:24

老师,是不是拿到发票的时候,不能直接 借 原材料 应交税费 进项税额 我有点糊涂了?一直说是这样做的,什么情况下能这样做,什么情况下是要 借 应交税费 待认证进项税额

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齐红老师 解答 2022-03-28 15:26

你好!是的。你没有认证的时候,就不用先入进项

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快账用户7323 追问 2022-03-28 15:26

那为什么上课的时候,都是说借 原材料 应交税费 进项税额

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齐红老师 解答 2022-03-28 15:27

您好!书上也是这样的了。因为默认当期就抵扣

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相关问题讨论
你好!这个就要看你拿到发票的时候怎么做的了。
2022-03-28
你好,月末未认证的进项税额,发票入账的时候,直接这样 就是了  借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),  贷:应付账款等科目
2023-05-11
认证了进项就要那样做的
2024-11-25
待认证进项税额年底不需要处理,等你认证的当月在做处理!
2024-01-25
你好,是什么原因导致的进项税额转出呢? 
2023-12-26
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