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上个月做待认证进项税额,借:应交税费一应交增值税(待认证进项税额),这个月进项认证并做进项税额转出应该怎样去写分录呀?

2023-12-26 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-26 15:19

你好,是什么原因导致的进项税额转出呢? 

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快账用户5110 追问 2023-12-26 15:20

其他费用

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齐红老师 解答 2023-12-26 15:21

你好,是什么原因导致的进项税额转出呢?  其他费用,这样太笼统,不够具体,根本无法判断入账科目的

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快账用户5110 追问 2023-12-26 15:24

招待费的运费,

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齐红老师 解答 2023-12-26 15:26

你好 这个月进项认证并,借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额) 转出,借:管理费用,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)

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你好,是什么原因导致的进项税额转出呢? 
2023-12-26
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证
2022-01-15
你好,月末未认证的进项税额,发票入账的时候,直接这样 就是了  借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),  贷:应付账款等科目
2023-05-11
待认证进项税额年底不需要处理,等你认证的当月在做处理!
2024-01-25
认证170 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税 本月销项80 你提 贷:应交税费-应交增值税-销项税80本月增值税留抵为170-80=90万 外销退税为40万 借:其他应收款-出口退税40贷:应交税费-应交增值税-出口退税40这时你的增值税留抵还有90-40=50万
2022-05-19
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