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请问我11月底没有做这个分录 借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额) 12月初购选认证后z再做这个分录可不可以?,而且我认证多少就转出多少待认证到认证进项税额可不可以?

2020-12-06 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-06 14:47

你好。12月补做也是可以的

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快账用户3215 追问 2020-12-06 14:53

请问这个为什么要借贷两次,能不能解释一下谢谢老师

请问这个为什么要借贷两次,能不能解释一下谢谢老师
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齐红老师 解答 2020-12-06 14:57

你好,就像计提工资一样,计提工资是借管理费用 贷应付职工薪酬,那么同样道理、计提附加税也是税金及附加 贷应交税费

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你好。12月补做也是可以的
2020-12-06
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没问题,可以按照上面这么做。
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你好 可以 待认证是二级科目
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