您好,因为这两个是重分类科目,有的公司他不用预收账款,所以计入应收账款,预收账款是负债类科目
3.2011年5月20日,长江公司将应收黄河公司账款转让给甲银行并收讫转让价款450万元。转让前,长江公司应收黄河公司账款余额为600万元,已计提坏账准备为100万元。根据转让协议约定,当黄河公司不能偿还货款时,甲银行可以向长江公司追偿。请编制长江公司会计分录。
长江公司2016年末开始对应收账款计提减值准备。年末按应收账款余额的10%计提减值准备。 (1)2016年末应收账款余额为1 000万元。 (2)2017年4月由于黄河公司财务发生严重困难,经批准就上黄河公司的货款100万元,确认为坏账。 (3)2017年末应收账款余额为800万元。 (4)2018年6月黄河公司财务好转,偿还货款40万元,已收存银行。 (5)假设2018年末应收账款余额为900万元。 要求:(答案中的金额以万元为单位) 根据以上资料,编制2016至2018年相关会计处理的分录
例题5-23 采取预收款销售方式时,收到预收账款,贷方是预收账款,是因为公司欠别人货物,负债增加,可是例题5-23货物已经发出了,2014年6月1日收到剩余货款时,为什么贷还是预收账款
预收账款不是针对租赁业务的吗,为什么实际公司修理预收的账款和定金预收的账款也用预收账款,不是应该用合同负债吗
老师,初级学的资产负债表里的预收账款,等于应收和预收明细的借方余额。我们公司账上前年直到现在预收账款甲公司借方余额500元,预收乙公司贷方余额280元。可资产负债表里的预收账款余额是确是220元,不应该是500元吗
老师,长期借款利息支出能和收到的利息收入抵消吗
老师业务招待费的扣除标准是收入的0.1%和实际发生的60%相比吗
老师,麻烦问下个体工商户,开了23万发票,没有进项票,也没有账,报经营所得的时候我该怎么填写收入合理呢
老师,我们是小规模,季度增值税未超过30万,增值税减免,我是在3月底做这笔账 借:应交税费应交增值税 贷:营业外收入 ,还是4月初再做?
麻烦给我个表格形式的工资税率表按月算的
发个最新的个税工资税率表
老师,工商银行借款6540元,利率2.8%,第一季度利息是多少呢
老师,您感觉编制财务报表难不难?我感觉应该是不难的。因为有一个最大的逻辑,就是资产等于负债加所有者权益。并且,到时候这些数字都要填到表格里的各个单元格,哪个不知道,查一查就可以了。最终每一个数字都要放到对应的位置里。所以我想,把这个东西加到简历里,应该不算是过度美化吧?既然总和是固定的,所以说想出大错也很困难
这个季度利润-19408.05去年未分配利润是-68588.63这个季度是实际,87996.68但是账套里出现的是-87989.88这个就差退税的6.8元,这个怎么未分配填实际的还是按照账套里的填
公司的植物新品种权官司胜诉了,收到对方的赔偿款怎么做账,需要交税吗