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年报纳税调整的分录应该怎么调呢?

2025-04-09 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-09 11:21

你好,这个调整的是什么了?

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快账用户4604 追问 2025-04-09 11:21

管理费用

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快账用户4604 追问 2025-04-09 11:21

和业务招待费

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齐红老师 解答 2025-04-09 11:23

这个是税会差异,不用调的,调表就行了

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快账用户4604 追问 2025-04-09 11:24

账上不用调吗

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齐红老师 解答 2025-04-09 11:27

是的,这个账上是不用调的

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快账用户4604 追问 2025-04-09 11:33

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-04-09 11:39

不客气,很高兴帮你

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需要的 之前是专票 你是一般纳税人的吗
2021-03-29
你好,需要做更正申报 调整分录是 借:相关科目 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2020-09-03
你好,学员,你说的是调整什么的
2022-02-12
您好,请将错的分录和应该正确的分录上传一下,老师帮您列调整分录。
2020-08-17
你好,增值税不进入损益表,所以增值税不需要进行以前年度损益调整。
2022-04-11
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