咨询
Q

老师,上个月去税局调整了23年的年报,把资产负债表中的预收账款600万调整到了其他应付款中,我这个月做账的时候是不是应该也调整一下,调整的分录应该怎么写

2024-07-12 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-12 11:12

同学你好 是的,你应该在本月做账时进行相应的调整。调整的会计分录如下: 借:预收账款 600 万 贷:其他应付款 600 万 这笔分录将原来资产负债表中预收账款的 600 万调整到了其他应付款中,使得账面上的科目余额与调整后的资产负债表一致。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 是的,你应该在本月做账时进行相应的调整。调整的会计分录如下: 借:预收账款 600 万 贷:其他应付款 600 万 这笔分录将原来资产负债表中预收账款的 600 万调整到了其他应付款中,使得账面上的科目余额与调整后的资产负债表一致。
2024-07-12
您好,您把调整的分录写在24年账套里,损益科目用未分配利润去代替,这样看着分录去调整才不乱,您写下分录,我跟您一起调负债表
2024-05-27
借其他应收款  1.12(比如) 贷其他应付款1.12
2024-09-27
你好 你们应该是报表重分类了。所以你们会 有差异。 比如应收账款负数 了 那么就是 预收账款了    这个是对的  
2021-04-16
你好! 1~首先:以前年度损益调整还需要结转到利润分配-未分配利润 2~是说资产负债表未分利润期末减期初不等于本年利润是吗?本年度内会一直有这个差额
2024-03-29
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×