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老师你好,去年采购入库148400元,发票也开了148400,我们付款付了94000元,事后才知道是多入库多开了发票,所以导致应付账款多了54400这个应该怎么调整,我是做出纳的做的内账,会计让我写个领款凭证,把这个应付账款调整到我的名下 ,我这个应该怎么调整呢?

老师你好,去年采购入库148400元,发票也开了148400,我们付款付了94000元,事后才知道是多入库多开了发票,所以导致应付账款多了54400这个应该怎么调整,我是做出纳的做的内账,会计让我写个领款凭证,把这个应付账款调整到我的名下 ,我这个应该怎么调整呢?
老师你好,去年采购入库148400元,发票也开了148400,我们付款付了94000元,事后才知道是多入库多开了发票,所以导致应付账款多了54400这个应该怎么调整,我是做出纳的做的内账,会计让我写个领款凭证,把这个应付账款调整到我的名下 ,我这个应该怎么调整呢?
2022-09-27 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-27 11:01

你好这个不合规,多开发票多入库口要冲销,调整正确才可以

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快账用户7119 追问 2022-09-27 11:02

那老师应该怎么调整

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齐红老师 解答 2022-09-27 11:05

要对方开正确的发票然后你重新入账就可以

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快账用户7119 追问 2022-09-27 11:07

哦,好的,那要是像我们会计说的应该怎么调呢

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齐红老师 解答 2022-09-27 11:11

他那么调整就不对,怎能能挂你的名字

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你好这个不合规,多开发票多入库口要冲销,调整正确才可以
2022-09-27
你好,借应付账款,贷库存商品,自己摘要里面写清楚备注就可以的。
2022-10-09
借预付账款,贷应付账款,借应付账款,贷预付账款。做这个调整, 第一个是调整借应付账款,贷银行存款的,把这个把应付改成预付。因为银行存款没有银行回单,做不了银行存款,所以直接调整就行。 第二个是调整你第一个分录的。
2025-01-06
您好,您记入应付账款合适啊,记入预付账款不合适
2025-01-05
同学,你好 按照实际付款的金额做账就行,多开部分的发票不用管
2023-11-11
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