你好这个不合规,多开发票多入库口要冲销,调整正确才可以
老师,我这边是商超企业,用金蝶EAS系统,销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情,这边收付款模块软件都用了,会暂估入库,暂估出库,后面票来了,再冲回按票来,我那天看一个凭证,我看明白为啥?是我们采购单位票来了申请我们付款的附件,借应付账款-暂估,应交税费-待抵扣进项税额(负数的金额),应交税费-进项税额,贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的,这样的一般入库金额含税吗?她们好像把税额踢出来,踢出来的入啥税额入啥科目? 问题二针对上述会计凭证,他这个暂估入库,之前的凭证还有之后,既这个从采购,暂估入库,到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方,他的凭证是怎么做的?我想不太通
老师你好,去年采购入库148400元,发票也开了148400,我们付款付了94000元,事后才知道是多入库多开了发票,所以导致应付账款多了54400这个应该怎么调整,我是做出纳的做的内账,会计让我写个领款凭证,把这个应付账款调整到我的名下 ,我这个应该怎么调整呢?
老师你好,去年11️购入一批装潢用材料,入库价格是12万元,发票也收了12万,当时付款付了9万元,今年8月才知道未付的3万是多入库,多开了发票,所以导致应付账款还挂着3万,这个应该怎么调整,我是做出纳的做的内账,会计让我写个领款凭证,把这个应付账款调整到我的名下 ,我这个应该怎么调整呢?
对公账户付货款一部分,个人账户付货款一部分,现在发现供应商发票开多了,估计是把个人账户付款的也开票了,几年的一共多开了几百万,这种情况怎么处理账务啊,多开的票我这边是税务系统认证勾选申报了,我的库存也是根据对方开的发票入库了,导致账面欠下供应商几百万,库存多下几百万,我这个应该怎么处理呀,
老师,您好,麻烦问一下,之前发票没到,采购了苹果,100斤,200元,做的借库存,贷应付账款暂估,月末借成本,贷库存,现在第三个月发票到了,发票金额应该是100元并付款,这种情况怎么调整凭证
老师,四月补交了24年第四季度,25年第一季度的房产税怎么帐务处理?
电子税务局里发票很多,怎么方便知道已报账或者已打印
老师,市场中心组织的销售会议,餐费能入会议费吗
我在平板怎么样下载黄冈优课
老师:没有计提就直接写了第一张缴费税费分录,第二张调整,第三张结转缴纳,对吗?看科目余额表应交税费科目期末余额在借方,哪里出了问题呢
老师汇算清缴,利润总额是负数,账面还需要做调整吗?亏了也不能弥补以前年度?
水利建设基金计入什么科目,请贾苹果老师回答,其他人误接否则差评
你好老师,请问给员工交保险,员工自己办理的灵活就业需要她取消吗,还是直接增员就行呀
2018小微企业应纳税所得额是10w按10%缴税。如果现在调增当年成本150w。是不是按25%计算了,(150+10)*25%吗,扣出当年已缴纳的,其他挂应交所得税,现在补缴。后边年度每年所得税都调整吗
老师差额征收全额发票也按发票上不含税确认收入,那销项税额呢?也按发票上的确认吗?不是确认多了吗
那老师应该怎么调整
要对方开正确的发票然后你重新入账就可以
哦,好的,那要是像我们会计说的应该怎么调呢
他那么调整就不对,怎能能挂你的名字