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老师你好,去年11️购入一批装潢用材料,入库价格是12万元,发票也收了12万,当时付款付了9万元,今年8月才知道未付的3万是多入库,多开了发票,所以导致应付账款还挂着3万,这个应该怎么调整,我是做出纳的做的内账,会计让我写个领款凭证,把这个应付账款调整到我的名下 ,我这个应该怎么调整呢?

2022-10-09 13:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-09 13:53

你好,借应付账款,贷库存商品,自己摘要里面写清楚备注就可以的。

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快账用户5806 追问 2022-10-09 13:57

就是反向把那3万冲销掉吗,但是会计说让挂到我名下,他说的挂到我名下是说的他外账吗

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齐红老师 解答 2022-10-09 13:58

挂在你名下是什么意思?

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快账用户5806 追问 2022-10-09 14:00

就是有很多的费用,还有工资都是我本人卡支付的,

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齐红老师 解答 2022-10-09 14:01

应付账款二级科目写的是你的吗?

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齐红老师 解答 2022-10-09 14:02

他也不对,应该是对方企业的名字才对。

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你好,借应付账款,贷库存商品,自己摘要里面写清楚备注就可以的。
2022-10-09
你好这个不合规,多开发票多入库口要冲销,调整正确才可以
2022-09-27
如果是去年的业务就算去年的收入 借银行存款6万,贷应收账款6万,金额红字 新开的发票借应收账款等  贷以前年度损益调整  应交税费
2022-05-09
借其他应付款13万,贷应付账款13万,调整某某公司借款。
2024-12-26
同学你好 这个按实际业务的金额调整
2021-05-07
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