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老师 请问2018年的项目2018年11月份才做结算 2019年12月才把相应的分录做进去 现在2022年了 我发现2019年的分录做错了 现在需要怎么弄呀

2022-03-24 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-24 10:34

你好同学,如果是资产负债类科目直接冲红,如果是涉及到损益类科目记入以前年度损溢

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快账用户9675 追问 2022-03-24 10:37

可能有涉及损益类。比如我们跟甲方开的发票金额是10万 但是我们又买了甲方的材料2万 这部分甲方没有开发票给我们 ,相当于应收款抵了2万 当时就是没有把这两万做出来

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齐红老师 解答 2022-03-24 12:44

买了甲方的材料2万这个应该开发票的

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快账用户9675 追问 2022-03-24 12:45

就是他送的材料 我们使用了 他不想开发票 我们的发票开多了 就抵了

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齐红老师 解答 2022-03-24 12:49

那你就按发票金额入账吧

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快账用户9675 追问 2022-03-24 12:50

老师 那我怎么做分录呀

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齐红老师 解答 2022-03-24 16:58

同学,你之前是怎么做的

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你好同学,如果是资产负债类科目直接冲红,如果是涉及到损益类科目记入以前年度损溢
2022-03-24
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2023年,1~9月份儿应该集体折旧。借费用贷,累计折旧就可以。
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借固定资产清理,贷固定资产 借银行存款,贷固定资产清理 借固定资产清理 贷应交税费 借固定资产清理,贷营业外收入
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