同学,你好 不用做调整分录
我们公司是一般纳税人。2014年4月取得一张115000的发票。98290.6元入成本。16709.4税额已经抵扣。现在税务查出发票是假的。已经补缴税金、滞纳金、罚款。现在账务处理要怎么做。进项税需要做转出处理吗
2019年结账的时候,错把2020年1月3日的一张收入发票记账到2019年12月份 。汇算清缴已经做完了,现在怎么处理呢
税务稽查,发现一张1600元普票是假发票。2018年12月的发票是在2019年1月入帐。现在已经过了汇算清缴。我现在还要做账务处理吗?如果要做怎么做会计分录?
老师好,去年12月把一笔房租做了费用,实质发票写了是今年1月的费用,现在怎么账务处理?年度汇算清缴怎么处理?
小企业会计准则,工程公司1月的收到开票时间2022年12月的180万劳务发票。12月的账已经结了。现在这张票怎么处理 分录怎么做 需要调整22年财务报表么
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
直接税务局罚款就行吗?
同学,你好 对的,做一笔罚款就好了