你好 借,应附职工薪酬 增值税 贷,银行存款
老师请问 公司收到对方公司给的劳务加工的发票怎么做会计分录?我们是购买方
老师,我们材料委托别人加工,对方开的劳务加工发票,我们账务处理怎么做
老师 我们是购买方 对方是销售方 对方给我们加工劳务 开具的增值税专用发票税率是3% 是不是税率不对呀
老师,购买对方的劳务加工,对方开的专用发票,怎么做账
老师,发出产品让对方加工,对方可以开劳务费的发票吗
车辆保养需要哪些手续给财务?公司办公室
老师,请问4s店把配件卖给其他公司,库存结转是做费用还是做成本
我这个第一项是63.6元,然后这个是折扣9折以后的金额,发票上必须体现9折这个咋开
老师公司与公司之间可以无偿借款吗,1年之内
发票额度210000,结果开了一张310000的发票也能开的,怎么回事
销售部领用的办公桌椅到期报废,才用一次摊销法,收入直接冲减费用,在贷方提现,编制记账凭证。。原始价值3000元,账面价值零元,残料价值,240元,现金收讫,根据内容编制记账凭证,若有除不进的情况,保留两位小数
老师 我是代账公司的 刚接手的一家公司 他们是新能源发电的 24年的时候呢 他们从建筑公司买了好多材料 然后自己修建的工程项目 但是这些呢 全部被做到成本里去了 现在客户就是要求要把这些计入固定资产里 请问老师应该怎么做呢 难不成只把科目调成固定资产吗 那我24年的报表要调吗 如果要调 那折旧又该从啥时候开始计提呢
@郭老师,24年补缴了23年的税款1000元,在24年账上做的以前年度调整。请问在做24年所得税汇算清缴时将1000元填在“纳税调整项目明细表——跨期扣除项目”的“调减项”吗?这样填写对吗?
老师,再生资源一般纳税人公司,开具3%专票,进项都是从个人那里收的没有票,那这个进项票咋取得呢?谢谢老师
销售部领用办公桌椅到期报废,采用一次摊销法,收入直接冲减费用在贷方提现。原始价值3000元,账面价值0元,残料价值240元,现金收讫
专用发票可以抵扣的呀
借:委托加工 不行么
还有购买二手汽车是借固定资产么
二手车是旧的
你这个是委托加工的账务处理,并不是劳务加工的。
发票上面写的劳务加工服务费
是的,你看一下也没有说是委托加工啊
所以就只能用应付职工薪酬么
是的,你这个劳务加工就是别人帮你处理问题的,相当于是找一个临时工的
公司有些费用分不清,用管理费用或销售费用都可以吧,反正最后都要结转损益的
购二手汽车那个怎么做账
那这个是你们账务处理不清晰造成的
交的电费走生产成本对么,工业企业
你这个要走生产成本的
那要是一般企业是不是走管理费用了,购二手汽车的还没回答
你不是在问劳务加工吗?
购二手汽车是不是走固定资产
这个是要走固定资产的