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老师请问 公司收到对方公司给的劳务加工的发票怎么做会计分录?我们是购买方

老师请问 公司收到对方公司给的劳务加工的发票怎么做会计分录?我们是购买方
2021-08-20 08:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-20 08:22

你给别人提供材料,别人给你加工是吗? 发出材料的时候借委托加工物资贷原材料 支付的加工费,借委托加工物资贷银行存款 收回来入库,借库存商品贷,委托加工物资。

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快账用户8942 追问 2021-08-20 08:25

公司不是真正的给他们加工的吧,因为我们是帮他公司做外帐的,是不是直接录第二部就可以了?

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快账用户8942 追问 2021-08-20 08:26

因为他们估计也不会跟我们说 出了多少货出去加工,收回来多少库存,那老师你觉得这种要怎么入账比较安全些

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齐红老师 解答 2021-08-20 08:27

那你的库存商品金额不对了

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快账用户8942 追问 2021-08-20 08:41

按照这张发票老师能帮我 做下分录吗?

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快账用户8942 追问 2021-08-20 08:41

发出的材料 是不是要比加工费少

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快账用户8942 追问 2021-08-20 08:43

是要跟发票一样多的金额才对吧?

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齐红老师 解答 2021-08-20 08:43

借委托加工物资贷银行 发出材料看原材料入库成本 和加工费没关系

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快账用户8942 追问 2021-08-20 08:52

老师 你帮忙我看下我这样做分录对吗?

老师 你帮忙我看下我这样做分录对吗?
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齐红老师 解答 2021-08-20 08:54

你好 分录是正确的。

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你给别人提供材料,别人给你加工是吗? 发出材料的时候借委托加工物资贷原材料 支付的加工费,借委托加工物资贷银行存款 收回来入库,借库存商品贷,委托加工物资。
2021-08-20
你好!这些工资属于劳务公司的劳务成本
2022-01-15
你好 借:固定资产, 贷:应付账款
2022-12-26
借工程施工合同成本。材料费,人工费 贷应付账款。
2023-04-06
借:应收账款 52530.45 贷:主营业务收入 50029 应交税费-应交增值税(销项税额)2501.45 借:主营业务成本 48914.71 应交税费-应交增值税(销项税额抵减) 2445.74 贷:应付职工薪酬 51360.45
2022-08-27
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