你好; 先做 暂估 ; 借固定资产 贷 应付账款; 银行存款
老师,您好!我公司办公楼现已达到可使用状态 ,11月份需转入固定资产,目前还没收到竣工决算单,以合同价入固定资产 ,发票也只到一部分,老师,转入固定资产时未开票的部分可以入应付账款科目吗?
老师,收到固定资产但未付款,是做应付账款还是其他应付款?另外如果是固定资产还未发货,付的最后一笔尾款,应做什么分录?如果是已经发货了,但没有收到发票,款也付了,又是如何做分录?
老师好,我司是一般纳税人,固定资产已经入库,还未全部付款未收到专用发票,固定资产怎么增加呢?
老师你好,我司购买了固定资产,款已付,合同已到,是和个人购买,发票未到该怎么处理分录呢
老师,我公司采购了一批固定资产(货和发票已经收到),我们公司还未付款,怎么做会计分录
个税app上面填了专项扣除,选择了扣缴企业,这样就可以了吗?公司的会计在申报时就自动扣除了,我本人就不需要管了吗?还有独生子女,写一个父母就可以吗?我写了2个,是不是多余了
老师,请问个人成立代理记账公司成立要什么条件
老师,请问小规模纳税人季度申报。没有合同的情况下印花税是否要根据开票金额和开进来的发票金额进行申报印花税
老师咱们学堂有没有关于开办分公司的课程
老师 这两个方案的资产变现损失抵税为什么都是用残值减0呢
个体户计提经营所得税和增值税的会计分录是怎样的?
请问老师,收到去年发票,可以用以前年度损益调整科目吗?
员工离职了 下个月还要给他报个税 那个税系统里员工状态我需要变更吗
兼职员工,每个月发工资800元是免税是吧,这是怎么说啊,老师
厂家按公司上月购货量算的返利金额打到公司采购平台上,公司在采购时会按购货金额的35%抵扣掉返利金额,一般情况下都可以全额抵扣掉,这该如何记账
可是固定资产里是包含税额,到时怎么调整呢?
你好; 到时你 做 借进项税贷固定资产
老师,因为入帐是在固定资产模块里有税额这一项,如果现在固定资产模块是按原入帐,可能不对吧?
你好; 是的。 所以你要判断对方开什么发票。 如果是开专票; 建议是不含税金额来 入固定资产原值 建立卡片 。 进项税挂其他应收款-进项税
开专票,谢谢老师
开专票的话 ; 你就按不含税来处理。 避免到时还得改卡片
好的,谢谢老师
不客气的。 帮到你就好; 满意请给予评价