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老师,您好!我公司办公楼现已达到可使用状态 ,11月份需转入固定资产,目前还没收到竣工决算单,以合同价入固定资产 ,发票也只到一部分,老师,转入固定资产时未开票的部分可以入应付账款科目吗?

2020-12-14 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-14 16:34

你好!可以先按合同金额暂估入账结转固定资产

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快账用户5435 追问 2020-12-14 16:39

我知道,现在的问题是未开票的部分可以入应付账款吗?

我知道,现在的问题是未开票的部分可以入应付账款吗?
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齐红老师 解答 2020-12-14 16:52

你好!可以暂估计入应付账款

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你好!可以先按合同金额暂估入账结转固定资产
2020-12-14
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2020-12-10
同学你好!这个记入应付账款   就可以了
2021-03-13
你好,嗯你可以借,在建工程,暂估贷应付账款,然后再借固定资产,贷在建工程。
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2020-12-11
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