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老师,公司办公楼已验收合格,这个月转入固定资产,问题是工程款付至合同款的70%,在转固定资产时未支付的部分(未开发票部分)计入应付账款吗?

2021-03-13 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-13 09:16

同学你好!这个记入应付账款   就可以了

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快账用户7906 追问 2021-03-13 09:20

应付账款一般情况下是在收到发票款未付的情况下计入应付账款,这种情况下等发票来了我该怎么处理啊?

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齐红老师 解答 2021-03-13 09:22

因为这个   本身是暂估的   所以     收到发票    附在转为固定资产的分录后面     就可以了 当然   你也可以选择先不入账   这样   固定资产金额就低了    但发票到了    再入固定资产/应付账款    增加固定资产金额的

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快账用户7906 追问 2021-03-13 09:23

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-03-13 09:24

不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢

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同学你好!这个记入应付账款   就可以了
2021-03-13
同学你好,那这个月应该把借款利息资本化后再转入固定资产吧?——是的;
2021-03-10
你好!可以先按合同金额暂估入账结转固定资产
2020-12-14
您好 请问单位是一般纳税人还是小规模纳税人
2022-04-13
同学您好,只要在建工程达到预定可使用状态就可以转固定资产,与支付了多少款没关系,没支付的暂时挂应付账款即可。超出在建工程的造价继续入账在建工程,同时立马转固定资产。
2024-01-02
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