同学你好!这个记入应付账款 就可以了
老师好,我们工程公司按揭购入固定资产448万,4月份付了一部分首付款,5月签合同办按揭,8月份给我们开了448万的发票。请问固定资产啥时候入账开始计提折旧?需要暂估入库再计提折旧还是直接计提折旧等8月发票开回来的时候做固定资产
老师,您好!我公司办公楼现已达到可使用状态 ,11月份需转入固定资产,目前还没收到竣工决算单,以合同价入固定资产 ,发票也只到一部分,老师,转入固定资产时未开票的部分可以入应付账款科目吗?
老师,公司办公楼已验收合格,这个月转入固定资产,问题是工程款付至合同款的70%,在转固定资产时未支付的部分(未开发票部分)计入应付账款吗?
老师好! 公司付首期购入固定资产(首期款已打到供机公司),一部分款从平安贷款付的。 但是固定资产的发票是由平安公司开过来的。这样我的分录要怎么做?这是我按公司的付款来做的: 借:固定资产 贷:应付账款(冲之前预付的) 长期应付款(向平安贷款的部分) 但是现在收到的发票,是平安公司全额开过来的。他们把之前的首付款,转换成了押金,这样的分录,我要怎么调?
老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
老师,老板之前私人付的货款,现在取得发票,要做成本,是不是要根据发票做成本然后挂其他应付款老板啊
老师,外购产品视同销售,是做收入还是下库存
老师,业主前期是和A公司签的物业服务协议,后因为公司业务发展,又成立新的物业公司,物业费都收到新的物业公司,但没有再和业主签合同,这样有没有什么风险?
老师,工商年报修改联络员,在哪里修改
股东分红个税太高,可以用工资薪金所得来节约税款吗!税务会不会认为工资太高
请问老师,一般纳税人屠宰场屠宰费是9个点还是13个点呢?
老师,我是建筑公司员工,4月已经发了3月工资,申报了个税 今天4月最后一天,老板叫我把我自己4月的工资顺便也发了,今天可以发吗?还是等到下个月再发4月工资
老师我想问下,我们公司现在有一块广告设计,印刷了的业务,实际我们提供设计然后去合作的工厂制作像文化墙,喷绘,写真类的,我们给客户提供的设计服务类的发票,但是我们有好多进项是工厂开的物料制作费,这样税局会有比对吗?正常吗
老师好,分公司的所得税可以独立核算申报吗
小规模,和一般纳税人,简易计税 怎么做分录
应付账款一般情况下是在收到发票款未付的情况下计入应付账款,这种情况下等发票来了我该怎么处理啊?
因为这个 本身是暂估的 所以 收到发票 附在转为固定资产的分录后面 就可以了 当然 你也可以选择先不入账 这样 固定资产金额就低了 但发票到了 再入固定资产/应付账款 增加固定资产金额的
好的,谢谢老师
不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢