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老师 我上个月开的发票 产生的销项税 我这个月开的红字发票 但是我报税的时候 这个红字的销项税 我是不是先缴纳 然后退税 还是怎么办?

2022-02-15 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-15 14:53

你好,上个月需要正常交税,然后这个月开红字发票抵扣,这个月的篮子发票。

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快账用户1003 追问 2022-02-15 14:53

如果这个月没有销项 应该怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-02-15 14:54

你好,留着以后抵扣的,填写你的负数销售额。

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快账用户1003 追问 2022-02-15 14:56

负数销售额应该在哪里填写

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齐红老师 解答 2022-02-15 14:57

开的13%的吗?如果是的话,13%销售货物一栏里面填写负数。

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快账用户1003 追问 2022-02-15 15:03

老师我是这个月的负数 我是不是应该在下个月报税的时候填写?

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齐红老师 解答 2022-02-15 15:03

你好,这个月开的,应该在这个月填写。

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快账用户1003 追问 2022-02-15 15:09

老师这个月开的红字发票 我这个月的税款不是下个月15号之前报吗?

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齐红老师 解答 2022-02-15 15:10

好对的是的是这么做。

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你好,上个月需要正常交税,然后这个月开红字发票抵扣,这个月的篮子发票。
2022-02-15
同学你好,红字发票的税额是填附表二的进项转出;
2020-11-14
你好,同学 可以的,下个月做一样的
2024-04-08
你好   你是购买方的话  抵扣过了。 你做 进项税转出分录。 借成本或者费用贷进项税转出。 次月 填写附表2 做转出   看你是为什么要转出来写 
2021-03-09
你好,不用的,在上一个月做进项转出就可以。
2021-11-12
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