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老师,上个月报增值税的时候红字发票的销项税额自动跳出,所以报增值税时进项转出,但是这个月才收到这个红字发票,还有蓝字发票,那这个月认证发票的时候只要认证蓝字发票吗?红字发票怎么处理呢

2021-11-12 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-12 16:13

你好,不用的,在上一个月做进项转出就可以。

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齐红老师 解答 2021-11-12 16:14

这个月收到发票,你把它放到上个月的进项转出里面。

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相关问题讨论
你好,不用的,在上一个月做进项转出就可以。
2021-11-12
你好,同学,申报增值税的时候,做进项转出即可,这样认证的和账面就会一致了
2023-11-06
您好 税务申报增值税申报上月已经按红字信息表转出进项税,本月收到红字发票不需要认证这张发票
2020-12-24
你好,红字发票不需要做认证。申报时做进项转出处理
2022-02-20
那一正数一负数应该是零,你还有其他的写数额吗?
2023-07-06
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