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老师 我们21年有张招待费的发票1万被税务稽查 现在要调增; 当时21年是盈利的 ,请问我现在怎么调增补税

2025-04-02 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-02 11:01

要求更正21年度企业所得税汇算清缴 ?

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快账用户2907 追问 2025-04-02 11:12

是的 不知道现在怎么更改 21年收入是7350万 差旅费是114万 招待费是30万

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齐红老师 解答 2025-04-02 11:15

21年度的企业所得税汇算清缴更正申报,在纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增

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快账用户2907 追问 2025-04-02 11:21

这个可以在24年年报里面调增吗 不去更改21年数据

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齐红老师 解答 2025-04-02 11:23

那需要与税局沟通确认

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要求更正21年度企业所得税汇算清缴 ?
2025-04-02
借应付账款贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
2022-11-14
你好,汇算清缴调增不做分录的
2021-03-22
你好 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴纳 :借 应交税费-应交企业所得税 贷银行存款 这个是补计提所得税 和缴纳的分录 ; 你说的冲管理费用 ; 意思 你们是货物盘盈了 是吗
2021-07-14
不需要缴纳所得税,就不需要账务处理的
2022-05-06
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