您好 去大厅柜面更正汇算清缴申报表
我们之前的会计在去年做账的时候把差旅费记成了业务招待费,在报汇算清缴的时候发现了,该怎么样才能把多的调增的调减呢
老师,我们以前年度的招待费在汇算清缴时没有调增,我现在想要把之前的招待费所造成的企业所得税补缴回来,我该怎么做呢?
老师,请问2023年汇算2022年度清缴时业务招待费纳税调增了40000,2023年做了补缴企业所得税用了以前年度损益调整科目,2024年汇算2023年的清缴时我需不需要调整报表呢?
老师 企业所得税年度汇算清缴 因为去年有招待费 补交企业税 怎么做分录呢 2024-05-07 16:11 是用所得税费用 还是以前年度损益调整
老师 企业所得税年度汇算清缴 因为去年有招待费 补交企业税 怎么做分录呢 2024-05-07 16:11 是用所得税费用 还是以前年度损益调整
老师那购入的购物卡有发票,是送个客户的,需要代扣代缴个税吗
老师,福利费现在还用计提吗
老师那发的购物卡有发票,意思是就可以不用代扣代缴个税,直接计入福利费就可以了
老师也就是说给员工发月饼这样的可以不代扣代缴个税,但给员工发购物卡需要代扣代缴个税吗
老师个税里的收入和收入额是怎么回事
老师好,麻烦问问我是做内账的,对外账现在不知道,然后现在有个代理记账的愿意我去干,我现在在厂里负责内账。是不是去代理记账哪里可以学的多
但现实中给员工发福利基本都没有代扣代缴个税吧
我做汇算清缴,高企证书是21年11月-24年11月,我们没有做高企的复审,现在做24年汇算清缴的时候,高企证书编号那边已经是灰色的了,不能填了,是不是24年税务政策我们就不能享受加计扣除,高企优惠表也不用填了。根据证书有效期时间我们能享受税务加计扣除的年份是哪年?
老师,中秋购买的月饼,发给员工,需要交个税吗,我看抖音老师说需要交个税
年度财务报表的做账方法
老师,你哪里有没有类似的模板?可以发给我先看一下吗?
请问您要什么模板
更正汇算清缴的申报表
老师,更正汇算清缴表后,账务处理应该怎么做呢?借:未分配利润 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:应交税费__应交企业所得税
老师是这样调整吗?但是现在已经过了汇算清缴的时间了,这样调整对当期利润表有影响啊?
这样写分录正确的 对当期利润表没有影响啊 是影响的以前年度的