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老师 企业所得税年度汇算清缴 因为去年有招待费 补交企业税 怎么做分录呢 2024-05-07 16:11 是用所得税费用 还是以前年度损益调整

2024-05-07 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-07 16:13

同学你好 是什么企业会计准则

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快账用户8372 追问 2024-05-07 16:14

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2024-05-07 16:16

借利润分配未分配利润 贷应交税费企业所得税

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快账用户8372 追问 2024-05-07 16:25

摘要怎么写呢

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齐红老师 解答 2024-05-07 16:26

补计提所得税 这样写

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快账用户8372 追问 2024-05-07 16:29

不能和今年上次交的企业所得税放到一起吧

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齐红老师 解答 2024-05-07 16:30

不能的 这个要分开的

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你好,如果是企业会计准则, 借以前年度损益调整 贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税贷银行 借利润分配未分配利润, 贷以前年度损益调整。
2024-05-07
同学你好 是什么企业会计准则
2024-05-07
你好 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
2024-05-07
你好,这笔以前年度损益调整,需要从2023年的报表期初数调整,如果已经调整报表了,就不用再做调整报表。
2024-04-16
您好,对的,用以前年度损益调整。
2022-04-01
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