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老师,我供应商给我开的进项发票有误,但是我已经抵扣了也申请开红字发票了,我低的进项还有多的,但报税的时候刚好要交红字发票的税额,是不是应为跨月了,对方冲红,所以我们交税的时候要把这个税额先缴纳了,还是红字发票的那个税额要在表里填一下

2020-11-14 19:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-14 19:50

同学你好,红字发票的税额是填附表二的进项转出;

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快账用户8646 追问 2020-11-14 19:56

金额填写了,也是一致的,但是申报的时候还是显示补交税款

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齐红老师 解答 2020-11-14 19:57

同学你好,您看下主表中有带出这个数么;还是销项大于进项

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快账用户8646 追问 2020-11-14 19:58

我抵扣的进项大于销项的

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齐红老师 解答 2020-11-14 20:08

同学你好,如果抵扣进项大于销项,是不需要补交税款的;补交税款栏是不是负数呢;或者可以发个图片么

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快账用户8646 追问 2020-11-14 20:09

图片发不出去

图片发不出去
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快账用户8646 追问 2020-11-14 20:11

第二张图片发不出去

第二张图片发不出去
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快账用户8646 追问 2020-11-14 20:11

老师你看看是哪里不对

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齐红老师 解答 2020-11-14 20:40

同学你好,您的销项税额是多少?

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