新年好,收到发票的时候 借:销售费用,贷:预付账款
一年内的费用预付账款摊销是怎么做分录? 比如一次支付10个月的费用1万元,每月摊销1000元。那么付款时:借预付账款1万元 贷银行存款1万元;收到发票冲账和摊销时都是怎么做呢?
老师,我们是做App的,和其他公司合作支付的推广费10万元。支付时,做了预付账款,收到发票后怎么做账呢?
老师好,公司采购一批工作服,合计10万元,现在先支付5万元,5万未开发票,做好后支付余款开10万发票。现在我可以直接计入管理费用,不通过预付账款。等到收到10万发票的时候附在余款支付附件后边,然后在今天的凭证上备注发票见*月第*号凭证吗?
老师,好,我们给客户开的发票100800元,他们只支付了10万,800元没支付,我应该怎么做账
老师,我们做汽车喷漆,找了公司合作给我们抖音推广,我们给他们支付了一年服务费6800,怎么做账
用不用拆分销售费用? 我看之前的会计做账,收到发票是这样做的。 借:销售费用-推广费 37735.85(40%) 主营业务成本-信息服务费 56603.77(60%) 应交税费-增值税-进项 5660.38 贷:预付账款 100000
你好,是什么情况把40%的计入销售费用,把60%的计入了成本呢?
他把销售费用,拆分出来60%做主营业务成本了,我们是做音乐和小视频的软件,就和抖音差不多
你好,既然是推广费,应当全部计入销售费用核算才是啊