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老师,我们是做App的,和其他公司合作支付的推广费10万元。支付时,做了预付账款,收到发票后怎么做账呢?

2022-02-12 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-12 15:21

新年好,收到发票的时候 借:销售费用,贷:预付账款 

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快账用户4758 追问 2022-02-12 15:28

用不用拆分销售费用? 我看之前的会计做账,收到发票是这样做的。 借:销售费用-推广费 37735.85(40%) 主营业务成本-信息服务费 56603.77(60%) 应交税费-增值税-进项 5660.38 贷:预付账款 100000

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齐红老师 解答 2022-02-12 15:29

你好,是什么情况把40%的计入销售费用,把60%的计入了成本呢?

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快账用户4758 追问 2022-02-12 15:29

他把销售费用,拆分出来60%做主营业务成本了,我们是做音乐和小视频的软件,就和抖音差不多

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齐红老师 解答 2022-02-12 15:30

你好,既然是推广费,应当全部计入销售费用核算才是啊 

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相关问题讨论
新年好,收到发票的时候 借:销售费用,贷:预付账款 
2022-02-12
借预付账款,贷银行还款,按月分摊,借销售费用、宣传费,贷预付账款。
2023-07-03
你好   不做了 那你这个分录是挂的什么科目 挂的    应付账款 10万吗 
2021-04-27
同学你好!摊销的话 就是 借:管理费用等       贷:预付账款 每个月   摊销的
2020-11-29
你好,借应收账款贷,主营业务收入。10万先充应收账款,剩余的挂在应收账款。
2023-04-19
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