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一年内的费用预付账款摊销是怎么做分录? 比如一次支付10个月的费用1万元,每月摊销1000元。那么付款时:借预付账款1万元 贷银行存款1万元;收到发票冲账和摊销时都是怎么做呢?

2020-11-29 13:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-29 13:11

同学你好!摊销的话 就是 借:管理费用等       贷:预付账款 每个月   摊销的

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快账用户1250 追问 2020-11-29 13:14

老师,我知道,我问的还有冲账时候的分录,而且分录请写出数字来

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齐红老师 解答 2020-11-29 13:16

这个不用冲账的啊  有发票   这个支出   才可以税前扣除   没有   不能扣除的 摊销 借:管理费用    1000       贷:预付账款    1000 这个分录   每个月都要做的  做10个月

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快账用户1250 追问 2020-11-29 13:20

那么,付款的时候怎么做分录呢?收到发票又是怎么做呢?

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齐红老师 解答 2020-11-29 13:23

付款就是 借:预付账款   10000      贷:银行存款   10000 收到发票   不用单独做分录的 后期做摊销分录   就可以了 有发票  这个是为管理费用能够税前扣除用的

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快账用户1250 追问 2020-11-29 13:28

老师,那这样的话,发票到没到,账上也是看不出来的是吧?

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齐红老师 解答 2020-11-29 17:07

发票没到  如果预付款了的话    只做预付账款    这一个分录的

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