你好,学员,这个是可以的
老师:您好,公司收到分期购买的合同,已经通过银行流水支付了分期款,但是对方未开具发票,请问 我这边是等到收到发票再做呢,还是说可以先根据合同入账。然后发票到了,直接把发票附在用合同做账的凭证后面呢
老师好,公司采购一批工作服,合计10万元,现在先支付5万元,5万未开发票,做好后支付余款开10万发票。现在我可以直接计入管理费用,不通过预付账款。等到收到10万发票的时候附在余款支付附件后边,然后在今天的凭证上备注发票见*月第*号凭证吗?
4、5日,某公司之前购入的产品有质量问题,经认定给予折让,凭国税局的销售折让单开出红字专用发票,数量500件,售价16元。5、7日,向外地某公司销售产品2000件,零售价500元代垫运费2000元,承运部门将发票直接开给购货方,又将该发票转交给了购货方。6、9日,购进原材料一批,采用分期付款方式,货到后已验收入库,当期支付货款150万元(不含税)余款与六个月后付清,取得的增值税专用发票注明价款300万,税39万。7、10日,购进10台收款机以提高工作效率,支付的含税销售额56.5万元。lenovo
你好,老师,我公司主要经营货物运输,有一部分是铝粉挂靠车。我们的成本票挂在应付账款科目金额160万元,已支付150万元,应付账款剩于10万元未支付,比如7月铝粉运费收回,我们要从运费中扣除10万元用于充值铝粉车过路费,实际过路费已跟人家充值,等过路费开好,发票我们已经收到,现在要支付应付账款未支付的10万元。我们这个账是不是不平啊 !把未支付10万元忚已经支付给人家,我的理解是不是正确,老师帮我看一下,过路费已充值,发票我们收到了,现在要把7月应付账款余额结清。充值10万元的过路费是不是等没有扣除啊,最后还不是支付给人家啦。等于用我们的钱一样啊。
老师你好 问个会计分录的问题 去年 预收款10万 开具10万的服务费专票 今年实际结算后 业务只发生了5万 客户退回了10万的发票 我司开具红字发票10万 实际产生业务的5万 本月开具专票 未产生的业务5万 尚未支付 之前是分录是 银收 主营业务收入 服务费 销项税额 现在的需求是 ①对方已认证的增票10万 开具红字 ②实际已发生的服务费5万 开具专票 ③之前银收多余的5万 应付 但是本月先不付 针对这三点的分录该怎么写!
你好老师我电子承兑4月12号到期,我4月18号就提示付款了怎么办
老师,小企业会计准则24年暂估,借库存商品-暂估25000贷应付账款25000.结转成本借主营业务成本25000贷库存商品-暂估25000,今年收到发票240000,分录怎么写老师帮忙写一下
请问合作社开票给农业农村局的不征税发票一季度12万,怎么申报增值税?跟小规模免税一样申报吗
老师,科目余额表上未分配利润贷方金额是不是就是去年亏损金额
老师,电子税务局电子缴款书在哪里打印
老师用途写的收回贷款本息,到底是我们公司偿还贷款还是只偿还利息,怎么做分录,人家会计做的是借财务费用,贷银行存款
老师,我们外账只选用了应收 应付,但是余额都是付的可以吗
某汽车制造企业每年需要X零部件20000个,可以自制或外购,自制时直接材料费用为400元/个,直接人工费用为100元/个,变动制造费用为200元/个,固定制造费用为150元/个,该公司有足够的生产能力,如不自制,设备出租可获得年租金40万元,则选择外购的条件是单价小于( )元。 A.680 B.830 C.720 D.870 这题是选择哪个
员工出差,这个能报销吗?
总账和全盘区别在哪 老师~
谢谢老师,公司有很多银行账户,a账户转到b账户这种需要领导签批吗,签好还是不签好,有没有风险,我们财务可以不可以自由操作
这个财务部领导签字即可