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麻烦问一下,我公司之前购买别人的货物,她们给我们开了专票,已经抵扣,然后十二月货物退回,红票开了通知单,负数发票还未收到,那么十二月该如何账务处理?一月份收到负数发票又该如何账务处理?十二月已经在税务报表中做了进项税额转出,就是不清楚会计分录如何做。

2022-01-15 21:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-15 22:00

您好,12月进项税转出,借库存商品(红字)贷应付账款(红字)应交税费应交增值税(进项税转出)

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齐红老师 解答 2022-01-15 22:01

您好,1月不需要做账

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快账用户8263 追问 2022-01-15 22:06

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-15 23:17

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

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您好,12月进项税转出,借库存商品(红字)贷应付账款(红字)应交税费应交增值税(进项税转出)
2022-01-15
你好,第一个只要你开了红字信息表,就需要进项转出。借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-11-24
你好;  没有认证; 退给对方; 你退货做分录即可; 之前你购货做的啥科目的  
2023-05-04
你好,你当初怎么做的凭证是做的库存商品和应付账款吗?是的话原分录冲回就可以。,
2020-08-14
您好,与年度销售额100万元没关系,
2021-04-26
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