可以的,没问题的哈
请问一下,老师,帮我看一下分录对不对 计提工资: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—社保 发放工资时: 借:应付职工薪酬—工资 贷:应付职工薪酬—社保 应交税费—应交个人所得税 库存现金/银行存款 现在这个公司,有单独计提个人所得税,走的其他应收款-代扣代缴个人所得税,是不是没有必要这样
计提工资时候,工资上的个人所得税需要计提吗 科目可以写 计提时。 借 其他应收款~个人所得税 待 应付职工薪酬~个人所得税 银行扣款 借 应付职工薪酬~个人所得群 贷 银行存款 扣员工的时候 借 应付职工薪酬~工资 贷 其他应收款~ 这样可以吗 还是就是写 借 应交税费~代扣个人所得税!??
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
请问,工资的分录 计提 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 贷 应交税费-个税 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-个税 贷 银行存款 是这样吗
发放工资,社保,个税,有点弄不清楚。这样做分录不对,麻烦指点下。 发放工资:1.借:应付职工薪酬-职工工资 贷:银行存款 其他应收款-社保费 其他应收款-个税 银行扣社保费,借:应付职工薪酬/社保费 其他应收款-个人社保费 贷:银行存款 银行扣个税,借:应交税费-代扣代缴工资薪金个人所得税 贷:银行存款
您好,老师,现在数电发票开红字信息确认单录入 提交成功后,还用开红字信息确认单处理吗?
老师,去年开票做的预收,没确认收入,入的合同负债,今年红冲后,重开发票,这会计分录如何做呢?可以做贷合同负债,销项税额负数,贷主营业务收入,销项税额正数吗?
老师:您好! 1、公司接受保洁服务所取得的服务费发票0税率,可以抵扣企业所得税吗? 2、公司取得的电费服务0税率发票,可以抵扣所得税吗?
为什么法人扫脸认证不成功?已经实名,为什么扫脸不了?
支付给个人的劳务报酬,与工资没有关系吧
老师 处置公允模式的投房 如果公允大于账面:售价➖账面价值 ➕其他综合收益 那如果公允小于账面呢?
2025.03.09顺丰公司开具普通发票预付卡销售和充值,不征税发票,金额730元,款项法人付现金报销。请问如何做账。谢谢
老板从A公司借款付B公司单位工程款,算借款还是B公司投资款?
老师0申报是不需要提交任何资料吗?0申报不是没有任何收入吗?那那些开销需要上传吗?比如那些工资啥的不需要上传吗?那买社保的需要入账吧 怎么弄得啊
129题,是属于逆流交易吗,是属于评估增值对吗
老师,确定这样可行吗
可以那样做的,没问题的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。