咨询
Q

老师您好请问3月补交以前税款,以前没有计提,3月做账怎么做

2025-04-09 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-09 09:34

现在正常补计提就行

头像
快账用户7555 追问 2025-04-09 09:45

正常计提了但是应上交应弥补表年末未交数不对算出来出现负数,凭证这样出对吗补提借:应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交增值税未交增值税,交纳的时候借应交税费应交增值税已交税金,贷银行存款

头像
齐红老师 解答 2025-04-09 09:48

是的,就是那样做就行

头像
快账用户7555 追问 2025-04-09 09:52

那怎么报表算出来不对

头像
齐红老师 解答 2025-04-09 09:54

为啥就就不对呢?不影响你申报交税

头像
快账用户7555 追问 2025-04-09 09:57

申报到不影响,就报表应交数那里取过来数字不对

头像
齐红老师 解答 2025-04-09 09:59

为啥就不对呢?不要说结果,说说原因

头像
快账用户7555 追问 2025-04-09 10:04

我也不清楚

头像
齐红老师 解答 2025-04-09 10:09

你只是没有计提,现在补计提就完事了哈,申报的数字没错就完事了

头像
快账用户7555 追问 2025-04-09 10:15

好的谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2025-04-09 10:18

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,您好: 12月补提即可, 借:营业税金及附加 贷:应交税费-应交城建税 -应交教育费附加 -应交地方教育费附加
2022-01-04
你好    你是一般纳税人还是小规模纳税人 ?这样好判断具体科目   
2021-04-20
同学你好 对的 这个要补计提
2023-03-23
3月确认收入 借:应收账款 15000 贷:主营业务收入等 借:银行存款7500 贷:应收账款7500
2021-10-26
之前月份没有计提,这个月补计提,因为没有跨年,这个会影响当月净利润的
2020-12-28
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×