现在正常补计提就行
老师,您好: 之前会计今年3月份认证的发票,但是一直没做账,我要怎么补做到现在账期里面
老师,您好。以前月份未计提每月提成,但是以前月份均已结账,本月12月怎么补计提之前月份的提成,分录怎么做?会影响本月的利润表吗?想不影响本月利润表可以怎么做分录?
以前都没交过企业所得税,所以每月没有计提,这个月缴纳了企业所得税,请问怎么做账
老师好,补缴税款之前没有计提我怎么做账
老师好,请问2023年3月1日开始建账,3月10日已经发了一笔工资,但是前面没有计提,这个月要补计提吗
支付给个人的劳务报酬,与工资没有关系吧
老师 处置公允模式的投房 如果公允大于账面:售价➖账面价值 ➕其他综合收益 那如果公允小于账面呢?
2025.03.09顺丰公司开具普通发票预付卡销售和充值,不征税发票,金额730元,款项法人付现金报销。请问如何做账。谢谢
老板从A公司借款付B公司单位工程款,算借款还是B公司投资款?
老师0申报是不需要提交任何资料吗?0申报不是没有任何收入吗?那那些开销需要上传吗?比如那些工资啥的不需要上传吗?那买社保的需要入账吧 怎么弄得啊
129题,是属于逆流交易吗,是属于评估增值对吗
老师,合伙企业如何申报所得税,是申报个人经营所得税吗?是在个税扣缴端申报吗?
收购粮食协议可要交印花税?
老师 总分公司企业所得税汇总申报,总公司的财务报表是报总公司自己的还是总分公司合并的财务报表,老师分公司的财务报表是只报分公司的吗
结转成本不是 800 吗,咋是 80000 啊
正常计提了但是应上交应弥补表年末未交数不对算出来出现负数,凭证这样出对吗补提借:应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交增值税未交增值税,交纳的时候借应交税费应交增值税已交税金,贷银行存款
是的,就是那样做就行
那怎么报表算出来不对
为啥就就不对呢?不影响你申报交税
申报到不影响,就报表应交数那里取过来数字不对
为啥就不对呢?不要说结果,说说原因
我也不清楚
你只是没有计提,现在补计提就完事了哈,申报的数字没错就完事了
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。