你好:具体是什么内容,钱付了没有
老师,您好: 之前会计今年3月份认证的发票,但是一直没做账,我要怎么补做到现在账期里面
今年3月份的时候,有一笔营业外收入,之前没做,现在做的话,是不是要补到3月份里面,还是做到7月份里面?应该怎么做?
老师,我刚接手一家一般纳税人的账,今年3月成立的,但是一直没有做账,银行账,发票收入,进项税都没有认证,之前一直是零报的,那我现在要怎么下手?直接从3月的票开始做,那不是之前的全部都要去更改?
老师,我想问一下,就是我发现就是我前面的会计他是,假如是一月份发票开过来了但是1月份不付款,3月份付款的时候他在做账。就是发票来了,先不挂账嗯,增值税专用发票也不做认证,直到付款那一月再做账,再认证,但是这就不符合权责发生制了!
老师,您好,请问去年的发票未勾选认证,未做账,以及去年的费用从7月后都没做账,以前有账但不是我做的,现在我换软件新开账套开到几月份,如果账套开到今年一月份,是把去年7月份以后得账都补到今年吗,如何做账,麻烦老师帮忙指点下,谢谢
老师,个税退还手续费,需要交增值税嘛。怎么做分录
该员工在4月17日被辞退,当日公司一次性发放该员工4月和5月两个月工资、以及正常缴纳4月和5月社保、公积金。 请问: 1. 现在报4月个税是申报她2个月的工资,还是先报4月的,5月的到下个月再申报? 2. 会计做账上分录怎么做?
老师 请问这五个会计工作岗位是什么
老师,汇算清缴的时候职工教育经费应该填写在期间费用里面那个项目里面?职工薪酬么还是其他
就是比如供应商单价不含运费,运费我们自己付的,算入库时候是不是运费也算进商品成本里面,这个分录怎么做
应收账款的账龄分析是写按账龄披露那一部分,还是写按组合计提坏账准备那一部分
老师,公司原来注册资金是200万,实缴50万,现在减资到30万了,我账务需要处理吗?
24年底暂估主营业务成本50万,次年年初红冲该笔分录,目前到现在五月主营业务成本还是还是负20万,请问我在汇算清缴要调增吗?
算进成本里面,那分录是怎么做
AB公司签署购销合同,已发部分货,开具部分发票,由于业务转移,B公司要求将已开发票退回,并退款,将业务移交和B公司关联方C公司,对于A公司有什么风险
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钱付了的
具体是什么内容?你要讲清楚才能写具体科目的同学
3月份认证的那张进项是库存商品,没有入库
借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
摘要要怎么备注
补计3月未入账商品
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!方便请五星好评一下,谢谢!