你好,扣除项合计3000%2B1000%2B2000%2B5000=11000 工资薪金1月预缴个税(12000-11000)*0.03=30 工资薪金2月预缴个税(12000*2-11000*2)*0.03-30=60-30=30 工资薪金3月预缴个税(12000*3-11000*3)*0.03-60=90-60=30 工资薪金4月预缴个税(12000*4-11000*4)*0.03-90=120-90=30 工资薪金5月预缴个税(12000*5-11000*5)*0.03-120=150-120=30 工资薪金6月预缴个税(12000*6-11000*6)*0.03-150=180-150=30 工资薪金7月预缴个税(12000*7-11000*7)*0.03-180=210-180=30 工资薪金8月预缴个税(12000*8-11000*8)*0.03-210=240-210=30 工资薪金9月预缴个税(12000*9-11000*9)*0.03-240=270-240=30 工资薪金10月预缴个税(12000*10-11000*10)*0.03-270=300-270=30 工资薪金11月预缴个税(12000*11-11000*11)*0.03-300=330-300=30 工资薪金12月预缴个税(12000*12-11000*12)*0.03-330=360-330=30 稿酬预交个税20000*0.8*0.7*0.2=2240 劳务报酬预交个税30000*0.8*0.3-2000=5200
老师,这道题怎么解答,请详细写出解答过程,谢谢
请问这道题怎么解答,谢谢老师
请问老师这道纳税实务题怎么解答,谢谢老师
这道题怎么解答 谢谢老师谢谢
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应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
汇算清缴应交个税(12000*12%2b20000*0.8*0.7%2b30000*0.8-11000*12)*0.1-2520=2200