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老师,你好,我想问一下,年底了,账上挂着的暂估款,发票开不回来了,如何做账务处理呢?

2021-12-23 08:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-23 08:39

你好,正常挂着就可以的,次年汇算清交之前发票到了可以红冲可以抵扣企业所得税。

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快账用户6666 追问 2021-12-23 08:45

那汇算清缴前,发票还没有怎么办?

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齐红老师 解答 2021-12-23 08:47

你好,那就也是一直挂账,汇算清缴的时候调整就行了。

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快账用户6666 追问 2021-12-23 09:00

如果21年的汇算清缴前,发票没有回来,要调账,也得调21年的账务?

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齐红老师 解答 2021-12-23 09:02

不要调账的,实际业务的不需要调整,只需要调整就可以了。

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快账用户6666 追问 2021-12-23 09:02

报税的时候,调整?还是怎样调整啊?

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齐红老师 解答 2021-12-23 09:10

汇算清缴在纳税调整明细表扣除项目其他填写帐载金额。

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快账用户6666 追问 2021-12-23 09:30

那账务上不用调整吗?比如发票在22年回来的,或者发票拿不回来冲减了,账务上要怎么处理?

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齐红老师 解答 2021-12-23 09:32

用以前年度损益调整来做就可以

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齐红老师 解答 2021-12-23 09:32

分录是怎么做的?借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品吗?

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快账用户6666 追问 2021-12-23 09:34

是的,暂估款的时候,是这样入分录的

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齐红老师 解答 2021-12-23 09:41

次年借应付账款贷库存商品 借库存商品贷以前年度损益调整, 然后再做发票的,借库存商品应交税费应交增值税进项白银付账款及以前年度损益调整贷库存商品。

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快账用户6666 追问 2021-12-23 09:42

然后再做发票的,借库存商品应交税费应交增值税进项白银付账款及以前年度损益调整贷库存商品?这个没懂

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齐红老师 解答 2021-12-23 09:50

如果给你开的专票入库,然后结转成本。

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快账用户6666 追问 2021-12-23 10:02

如果我汇算清缴没有调整暂估款,账上一直挂着暂估款,等汇算清缴以后,在冲可以吗?

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齐红老师 解答 2021-12-23 10:06

这实际是有业务的嘛,实际有业务,你为什么要红冲了。

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快账用户6666 追问 2021-12-23 10:08

我可以用后期发生的业务,冲减掉,可以吗?

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齐红老师 解答 2021-12-23 10:12

不可以的,因为你的成本怎么能红冲呢。

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齐红老师 解答 2021-12-23 10:12

你有收入,没有成本,这个不合理的。

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你好,正常挂着就可以的,次年汇算清交之前发票到了可以红冲可以抵扣企业所得税。
2021-12-23
你好,这个钱你们不需要支付吗?
2021-12-15
你好 继续暂估就行了。 发票回来了在处理 。
2020-09-02
你好,暂估金额和发票金额一致吗,
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1月份回来后,正常冲销2020年12月的分录,再按正确的发票金额做账务处理。
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