同学你好 这个做成实收资本不行吗
你好 之前最早的股东在验资的时候给公司打款注册资本1250元,后来就转走了 账上记录的其他应收款, 现在的股东把公司收购了 账上也还有1250万的其他应收款 想要冲掉这个应收款 是不是应该现在的股东按照股份分摊 往公司打款呢 需要签什么代还款协议什么的吗?还是应该怎么冲掉这个其他应收款 因为之前的股东已经找不到人啦 所以不能走正常的程序(让之前的股东把款打进公司,现在的股东再把钱打给之前的股东),能把这笔钱做坏账准备吗?是不是要交税? 还有什么别的办法吗?这个月底就要把1250万冲完
清算完成,财务报表上其他应付款还剩300万,这笔钱是股东借给公司的钱,一直没还给股东,清算报告上说这笔钱由股东分摊,这笔怎么做分录啊
公司之前购买的固定资产是股东垫付的钱,会计报表上登记的是其他应付款,现在直接从公司账户上转一部分账给股东,备注还款,这样是不是没有问题
老师,我们是合伙企业,对外投资一家公司,那家公司给我们打款分配利润,由于这笔钱还没分配给股东?这笔钱怎么做分录,我们的股东们还不愿意交税现在说是还没分配到她们账上
老师,公司准备注销,有一笔欠股东的周转金其他应付款,现在账上没钱,下个月账上有一笔房租押金退回到账上后才可以还给股东,我可以在这个月提前把这笔钱还上吗,分录:借 其他应付款-股东 贷 其他应收款-押金,多谢
进项大于销项,做账时用把进项税都转到未交增值税里吗里吗?还是勾选多少,转多少?
我们公户上有钱,今天去支付时突然显示借方余额不足,钱也转不出去,是什么原因
麻烦图片这个老师说下谢谢
辛苦图片这个老师说下谢谢
麻烦图片这个老师说下谢谢
请问小规模申报印花税,税种申报成营业账簿了,过了征期还能修改吗?
老师,你好,我想请问一下,我们是一个户用光伏安装服务,现在给下面的业务员结算业务费,我们使用的是第三方灵工平台,手续费为5.6元,平台给我们开6%的专票,比如我们计提业务费100元,使用平台就要先给平台充值合计105.6元,用平台给业务员支付100元业务费,平台给我们价税合计105.6元专票,不含税金额99.62,税额是5.9元,我想问下,实付的100元业务费和专票上的差额0.38元分录记哪里。充值时,我写的是借:其他应收款–灵工平台。贷:银行存款 支付业务员工资时,分录怎么写呢
老师,刚从代账公司接回来的这家(A公司)账,这家没有员工发工资,但是交了社保;B公司发工资,不给交社保,但是从工资中扣了员工社保,挂着A公司的其他应付款。现在两家往来不平,A公司的社保也是平的,请问一下,这怎么调整呢?
小规模 物流公司 新开业 现没有自营车辆 现收到一笔60万左右运输费 来结非自营车辆运费 现在怎样开专票 是分几笔开 还是一次开
电子税务局显示查账征收,需要找会计记账吗?
现在要平报表里的数,清零,
老师最后就有实收资本了,怎么平帐呢
这个可以做成实收资本 借其他应付款 贷实收资本
做饭营业外收入呢
同学你好 也可以 交所得税就行了
入到实收资本里要交印花税吧?清算了还要交印花税吗?
同学你好 对的 要交印花税 那你调增也得交所得税
亏损了还要叫所得税吗?实收资本要交所得税吗?
实收资本只交印花税 你如果有亏损那调增的可以弥补亏损的
走到资本公积可以吗?
同学你好 对的 这个也可以
进入资本公积是不是就不用叫任何税了?放在报表里就可以企业注销了吧?最后是个亏损的
同学你好 对的 是这个意思的
这样做有什么潜在风险吗
这个没事的 就是实收资本缴税