同学你好,这个物业服务是10%的哈
老师,您好,我们是快递行业,新政策10月开始15%的加计扣除,但我们2019年4月份申请了4到12月10%的加计扣除,报10月份增值税时没有改15%的加计扣除申明,还是按照10%加计扣除的,请问我们可以申请修改10月份到12月份的增值税申报表里的加计扣除吗?
老师你好,我们公司是做信息技术服务类的,请问我们适用增值税加计扣除15%还是增值税加计扣除10%?去年10—12月我们加计扣除了15%怎么办?
旅游业,一般纳税人,加计扣除声明是15%吗,还是10%?
2021年9月份的物业公司一般纳税人进项税加计扣除,是10%还是15%的加计扣除?
老师,我们公司是2021年8月份,成立的,8月份备案一般纳税人,属于生活服务,享受加计抵减扣除10%,我今天申请加计递减扣除,提交的,已通过,就只是12月份的进项税额,享受加计抵减扣除吗,8月,9月,10月11月,都有进项票的,这个是表四加计抵减的报表,里面只有12月份进项税额的10%,对吗
5.某厂为增值税一般纳税人,计划外购一批货物。假设用该批货物生产的产品当月全部销售,不含税售价为180000元。现有两种购货方案可供选择:方案A:从一般纳税人处购入,该货物的不含税价为100000元,进项税额为13000元。方案B:从小规模纳税人处购入,按3%的征收率试点开具增值税专用发票,不含税价为95000元,进项税额为2850元。请问:该厂应作何选择?
您好,有营业收入无营业成本申报企业所得税汇算会有什么风险?本年度已经正确计入成本里了,24年的账务可以不修改吗
老师旧公司是普通的一人有限责任公司(小规模),想再成立一个公司(一般纳税人) 可以挂在旧公司下面吗??再成立一个分公司或者子公司
新成立的公司,不设监事可以吗
公司收进的是人民币,可以退税的吧?
红冲23年2月份固定资产还有累计折旧怎么做分录
老师好,计入营业外支出的 项目年度汇算清缴还要调增吗?
老师;出租住宅,个人所得税,税率是多少?这个我这么少;按20%的个人所得税,27600✖️20%5520,24000✖️20%4800 ;实际交的个税没那么多呢老师
老师您好 公司1月支付货款 2月发货给开的专票 1月 借 预付账款 贷 银行存款 2月 借 库存商品 贷预付账款 这个分录对吗?
老师,我想问下我是一般纳税人,我是三个月缴纳一次增值税,我这3月15日缴纳增值税是缴纳的几月到几月的
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好的,谢谢老师!
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