是的,以上分录是对的
老师您好,我公司3月支付原料款,4月收到发票。我的分录是借预付账款贷银行存款,下个月收到发票,借原材料,应交税费贷预付账款。这个分录对吗
老师好,假设我上个月通过银行汇款预付了11300含税的货款给供应商A,上月做账如下: 借:预付账款A 11300 贷:银行存款 11300 本月收到供应商货和发票 做账如下: 借:库存商品 11300 借:进项税额 1300 贷:预付账款A 11300 以前分录OK吗? 本月我收到了供应商货和发票做账如下: 借:库存商品 10000 借:进项税额 1300 贷:预付账款 11300
老师好,上月预付了13000元货款给供应商,分录为:借预付账款-A客户,贷:银行存款; 本月供应商才发货和开票,那我本月的购进分录是:借:库存商品 10000,借:进项税额 1300,贷:预付账款-A客户 13000,这样对吗?
老师,2023年的货款发票什么都齐全,由于资金问题到了24年1月才给支付,那会计分录12月做,借 库存商品,贷 应付账款,1月支付时做,借 应付账款,贷 银行存款,这样做对吗
老师,12月购买商品一批付了48000,12月收到货入了库存 ,1月份才收到发票, 是这样做分录吗 12月 付款时 借:库存商品 贷:应付账款 12月收到货入库了 借:应付账款 贷:库存商品 1月收到发票时 借:库存商品 贷:预付账款 这样吗
跨区域涉税事项状态为(已报验未反馈),怎么作废该事项,因为公司需要注销。作废按钮是灰色的。
请问项目管理公司暂估人工成本分录是怎么做的,借主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估 那么我每个月冲暂估的时候怎么做分录
老师,请教一下,新成立的公司,非股东非法人(只是公司的普通员工)能不能成为开通社保账户的第一人?
老师你好!请问公司交车险里面包含车船税,这个账怎么做,需要计提吗?
老师,请问一下,小规模纳税人开5个点的普票,如果季度没有超过30万,是不是不用交税啊?
金蝶公司安装新系统发现总帐上固定资产原值与模块上固定资产原值差异50多万。帐上原值少,这个怎么调帐?
老师 小规模公司给一般纳税人开专票 税率是1%吗
老师你好,我们是4s店,售后工资提成按毛利润合适还是按毛利润合适,怎么算
个人报销款算错多给了,怎么退回公户。有几种处理方式
为什么是12月呢这道题为什么是12️而不是6月呢
老师,其他应付款–法人是负数说明这钱是法人欠公司的?还是公司欠发人的?
其他应付款–法人是负数说明这钱是法人欠公司。