你好,需要的安装,这个需要预警。
老师:我开6%的调试费和3%的安装费是属于省内跨区域,这个需要开跨区域涉税事项报告吗?
老师,电子税务局里面跨区域涉税事项服务里面有 跨区域涉税事项报告还有跨区域涉税事项报验,请问这两项都需要做是吗?我们还没有产生预缴的税金呢,请问这两项都是必须要在预缴税款之前完成的是吗?还是说跨区域涉税事项报验,这个不能提前做,只能在报税当天做呢
你好老师麻烦问下,我公司跨区域和别的公司签订了水暖改造项目合同,材料费4万元和运输安装费1.50万元,主要是把供暖设备挪了位置,从新安装调试了一下,这样的话我开发票的时候这个运输安装费,大类直接是建筑服务,这里需要办理跨区域涉税事项报验吗?
请问老师,我开具机电安装费发票,让填写跨区域涉税事项报验管理编号 这个编号是啥啊
老师,想咨询一下,开跨区域涉税事项报告,如果说对方企业与我们企业是在一个地方,但是项目所在地是在外省,那我们需要开跨区域涉税事项报告吗?
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
需要 安装这个需要预交的。
6%的调试按2%预缴,3%的安装费按3%预缴吗?
好6%的不需要预缴,只需要预交3%的。
老师:3%预缴,是不是就按照3%的税率预缴,不是2%
哦对的是的是这么做的。
老师:跨区域涉税事项报告如果不开具,不预交。月末我一并在公司所在地缴税有什么涉税风险?
如果项目所在地税务局查到,要求你们单位补上。