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老师请问一下,上个月银行支付房租6804元,会计分录借:待摊费用 房租6804 贷:银行存款 6804 到了这个月摊销时借:管理费用 2268 贷:待摊费用 2268 但是也收到了6804元的普通发票,我想问一下针对这个发票要怎么做账?

2021-11-05 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-05 15:01

租赁期从今这个月开始吗?

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快账用户8275 追问 2021-11-05 15:02

发票备注的是2021年10月25—2022年1月24

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齐红老师 解答 2021-11-05 15:04

你好,直接做这个分录,其他的就不用做。

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快账用户8275 追问 2021-11-05 15:05

你意思这个月就做第一次摊销就可以了吗?发票不管他,后面两个月继续摊销就行了吗

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齐红老师 解答 2021-11-05 15:06

对的是的,是这么做的。

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快账用户8275 追问 2021-11-05 15:06

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-11-05 15:07

不用客气,工作愉快。

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租赁期从今这个月开始吗?
2021-11-05
借 管理费用 房租 贷 银行存款 下个月摊销的时候 借管理费用房租 贷 待摊费用 房租 这样是不对 应该借 待摊费用房租 贷 银行存款 摊销的时候 借管理费用房租 贷 待摊费用 
2024-03-04
你好 支付的是1-6月份的可以
2020-12-11
可以的,把账做平就是了
2024-04-08
您好 摊销的时候 借:管理费用-房租 不含税金额按月摊销 贷:待摊费用—房租 次月收到发票 借:管理费用-房租 不含税金额按月摊销 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:待摊费用—房租
2020-08-05
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