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请问老师我上个月交的房租,上个月做的分录是借管理费用贷银行存款然后又做的借管理费用贷待摊费用,这个月发票来了我的分录该怎么做啊?还是把发票附在上个月账本里啊?谢谢

2020-09-02 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-02 17:01

可以直接放在凭证后面的

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可以直接放在凭证后面的
2020-09-02
借应交税费、应交增值税借管理费用(负数)
2021-11-12
租赁期从今这个月开始吗?
2021-11-05
您好!做相反的分录冲回。
2021-01-06
这个可以直接冲掉,重新做,借待摊费用 负数,借银行,借应付职工薪酬 负数贷待摊费用 负数,之后重新做,
2020-09-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

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